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关于景洪市公安局交通警察大队2019年 部门预算编制的说明

  • 来源 :景洪市公安局
  • 访问次数 :
  • 发布时间 :2019-04-01 17:08

监督索引号53280118031300000

 

 关于景洪市公安局交通警察大队2019

部门预算编制的说明

                     目录

第一部分    景洪市公安局交通警察大队部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(三)一般公共预算支出

(四)政府性基金预算

(五)社会保险基金预算

(六)国有资本经营预算

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

(二)项目支出情况

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费支出情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效情况

(五)“三公”经费预算情况说明

第三部分    2019年部门预算表

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》(云财预[2016]183号)和《景洪市财政局关于景洪市交警大队2019年部门预算的批复》(景财预发[2019]45号)的相关要求,现将景洪市交警大队2019年部门预算公开如下:

第一部分   景洪市公安局交通警察大队部门概况

一、基本职能及主要工作

景洪市公安及交通警察大队基本职能及主要工作如下:

1、负责景洪市城区、乡镇道路交通管理、安全宣传教育、交通指挥工作。

2、负责维护交通秩序,处理交通事故,依法纠正和处罚交通违法行为。

3、负责预防、控制和打击涉车、涉路违法犯罪。

4、负责车辆管理和驾驶员管理工作。

5、参与道路建设中的交通安全设施的规划、设置。

6、组织实施交通安全警卫任务。

7、组织交通法律、法规和交通安全常识的宣传教育。

8、履行法律法规规定的其他职责。

二、机构设置情况

景洪市交警大队下设23个部门,其中7个内设中队,分别是情报信息中队(办公室)、车管中队、指挥中心、秩序管理中队、法制中队、事故处理和预防中队、危险驾驶案件办理中队;8个城区外勤中队,分别是城区一中队、城区二中队、城区三中队、城区四中队、城区五中队、特勤中队、旅游度假区中队、工业园区中队;8个乡镇中队,分别是普文中队、大渡岗中队、勐罕中队、勐养中队、勐龙中队、东风中队、嘎洒中队、景哈执勤点。

三、重点工作概述

(一)坚持开展队伍分析研判会,就队伍管理方面存在的问题和薄弱环节进行深入地研判和分析,全面查找存在的问题,及时掌握整个队伍的思想状况,有针对性地制定对策,并抓好整改落实。

(二)认真开展意识形态专项工作,特别是党总支每半年、各支部每季度召开一次专题会议研究意识形态工作。每年对本单位开展一次意识形态工作专项督查并进行通报;各中队要注意发现和挖掘工作亮点、典型案例。

(三)根据岗位风险的大小,大队领导班子明确了“全员参与、分级负责,突出重点、强化纪律”的廉政谈话要求,一个不漏的组织全队民警、协管员开展廉政谈话。中队长、部门负责人与民警、协管员逐一交心谈心,全面掌握每一个人的思想动态、家庭状况、实际困难,对存在的廉政风险进行深入分析和警示提醒,征询意见和建议,力所能及的为大家解决工作生活中的困难,营造“拴心留人”的工作环境,形成“凝心聚力”的工作氛围,把违法违纪的隐患和苗头扼杀在萌芽状态。大队领导班子成员结合分管部门岗位风险和人员情况,组织不少于20%的人员开展廉政谈话,真正做到了“警示常提、警钟长鸣”。

(四)针对民警、协警平时工作繁重的特点,积极组织开展丰富多彩的警营文化及心理疏导活动,舒缓民警、协警身心压力,充分调动民警、协警的工作积极性。

(五)加强道路交通事故处理与预防工作,强化辖区道路隐患排查、整改,提高路面秩序管控强度,紧抓源头管理,预防较大道路交通事故的发生。

(六)继续抓好执法规范化建设, 一抓案件质量的考核,每月召开案件质量考评会,分析研判,找准症结,提高办案质量。二抓执法记录仪的普及率及使用率,将执法记录仪的使用率纳入案件质量的考核,奖优罚劣,使民警养成佩戴执法记录仪的习惯,并充分应用到执法办案中。

(七)不断优化完善“轮值轮训、战训合一”的训练备勤模式,结合道路交通安全管理工作实际,针对性地开展执法教育培训,提升实战化水平。

(八)继续加大科技强警投入,使用视频监控、电警抓拍,以全国查缉布控系统为抓手,充分利用科技弥补警力不足及监督强化执法规范化。

(九)及时召开全市的2019年推丘工作暨县乡平安出行创建活动会议,贯彻落实全年工作目标,并加大督导、检查、指导的力度,使此工作有部署、有落实。同时,积极会同派出所、农机部门等开展农村道路巡查工作,要发挥农村“两站两员”和派出所的作用,加强农村道路巡查管控,及时查纠违法载人、酒后驾驶、无证驾驶、无牌上路等突出违法行为,最大限度减少漏管失控面。

(十)按照市委、市政府的要求,统筹兼顾继续加大市区、各乡镇、农场管委会的精细化管理工作,为全市的平安景洪创造安全、畅通、有序的道路交通环境。

(十一)加强分析研判,针对辖区突出的违法特点及事故情况,开展有针对性的专项整治,努力消除安全隐患,同时研究制定城市保畅措施,科学有效地进行整治,缓解市区的拥堵状况。          

(十二)加大交通安全宣传力度,通过电视、电台、三微平台、手机短信、电子显示屏等手段落实好“两公布一提示”的要求,确实提高人民群众的安全意识、文明意识、法律意识,让人民群众出行更安全、更放心。

(十三)继续推进“放管服”,不断创推便民利民的新举措,提升群众的满意度。

(十四)深入开展保密教育,提高保密意识。树立“保密工作无小事”的思想,在对各中队、部门开展 普法保密教育的同时,对重点涉密部门和重点涉密人员进行重点教育 ,严密防范失泄密事件的发生,重视并提升舆情应对的能力和水平,强化警察公共关系建设,不断增强保密意识、责任意识和忧患意识,积极构建和谐警民关系。

(十五)加快交通科技信息化建设。推进智慧交通建设,以大数据、“互联网+”、交通科技信息化运用为契机,推进指挥中心“可视化”调度指挥系统、交通诱导系统、停车诱导系统、交通信号控制系统的建设。

(十六)争先创优工作计划。以十九大精神为指导,强化作风新形象、抢抓历史新机遇、推进发展新跨越,总的争创主题,以“两大任务”为目标,以“一诺三评三公开”活动为抓手,以“四树一亮”为重点,把创先争优活动作为党建的一项经常性工作,同做好当前各项工作,加强党组织建设和建设学习型党组织结合起来,突出抓好基层组织的创先争优,抓好窗口单位和服务行业的创先争优,抓好领导干部的创先争优,组织动员党员争科学发展之先、创社会和谐之优。

 

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

景洪市公安局交通警察大队编制2019年部门预算以深入贯彻落实党的十九大精神为契机,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,严格落实《预算法》及政府支出经济分类改革的相关要求,按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求,景洪市公安局交通警察大队2019年部门预算已按预算管理的要求将2019年收入和支出反映在2019年部门预算中,各项预算支出按功能分类、经济分类细化项级科目,编实、编准、编细预算。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,为景洪市公安局交通警察大队。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。在职人员编制87人,其中:行政编制 0人,事业编制87人。在职实有107人,其中: 财政全供养107人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员8人,其中: 离休0人,退休8人。车辆编制25辆,实有车辆25辆。

三、部门单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年景洪市公安局交通警察大队财务总收入4228.68万元,其中:财政拨款收入4228.68万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年景洪市公安局交通警察大队财政拨款收入4228.68万元,其中:本年收入4228.68万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4228.68万元(本级财力4228.68万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,社会保险基金预算0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出4228.68万元,其中:基本支出3417.60万元,占总支出的80.82%,项目支出811.08万元,占总支出的19.18%。按支出功能科目分类,支出分别列“2040201 行政运行”3223.32万元,主要反映工资统发、在职公用经费、其他工资福利支出及其他社会保障缴费等的支出、“2040202 一般行政管理事务”683.75万元,主要反映执法办案补助经费及的办案(业务)经费的支出、“2040299 其他公安支出”127.33万元,主要反映业务装备经费的支出、“2080501 归口管理的行政单位离退休”26.19万元,主要反映退休人员公用经费的支出、“2210201 住房公积金”168.09万元,主要反映财政配套住房公积金的支出。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出4228.68万元。财政拨款安排支出4228.68万元,其中:基本支出3417.60万元,项目支出811.08万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-公安-行政运行3223.32万元,主要用于工资统发、在职公用经费、其他工资福利支出及其他社会保障缴费等的支出。

公共安全支出-公安-一般行政管理事务683.75万元,主要用于执法办案补助经费及的办案(业务)经费的支出。

公共安全支出-公安-其他公安支出127.33万元,主要用于业务装备购置经费的支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休26.19万元,主要用于退休人员工资及公用经费的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金168.09万元,主要用于财政配套住房公积金的支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出3253.96万元(其中:基本支出3183.74万元,项目支出70.22万元)。分别为基本工资331.95万元(其中:基本支出331.95万元,项目支出0万元)、津贴补贴939.43万元(其中:基本支出939.43万元,项目支出0万元)、奖金284.46万元(其中:基本支出284.46万元,项目支出0万元)、住房公积金168.09万元(其中:基本支出168.09万元,项目支出0万元)、其他工资福利支出1530.03万元(其中:基本支出1459.81万元,项目支出70.22万元)。

商品和服务支出839.58万元(其中:基本支出207.04万元,项目支出632.54万元)。分别为办公费28.43万元(其中:基本支出28.43万元,项目支出0万元)、印刷费8.50万元(其中:基本支出0万元,项目支出8.50万元)、水费5万元(其中:基本支出5万元,项目支出0万元)、电费43.20万元(其中:基本支出43.20万元,项目支出0万元)、邮电费83.80万元(其中:基本支出0万元,项目支出83.80万元)、差旅费30万元(其中:基本支出0万元,项目支出30万元)、维修(护)费39万元(其中:基本支出0万元,项目支出39万元)、租赁费82万元(其中:基本支出0万元,项目支出82万元)、培训费8万元(其中:基本支出0万元,项目支出8万元)、公务接待费3.30万元(其中:基本支出3.30万元,项目支出0万元)、专用材料费65.50万元(其中:基本支出0万元,项目支出65.50万元)、被装购置费33.80万元(其中:基本支出0万元,项目支出33.80万元)、劳务费9.64万元(其中:基本支出0万元,项目支出9.64万元)、委托业务费108万元(其中:基本支出0万元,项目支出108万元)、工会经费30.32万元(其中:基本支出30.32万元,项目支出0万元)、福利费0.26万元(其中:基本支出0.26万元,项目支出0万元)、公务用车运行维护费82万元(其中:基本支出0万元,项目支出82万元)、其他交通费用125.90万元(其中:基本支出96.30万元,项目支出29.60万元)、其他商品和服务支出52.94万元(其中:基本支出0.24万元,项目支出52.70万元)。

对个人和家庭的补助27.81万元(其中:基本支出26.81万元,项目支出1万元)。分别为退休费25.95万元(其中:基本支出25.95万元,项目支出0万元)、生活补助0.86万元(其中:基本支出0.86万元,项目支出0万元)、奖励金1万元(其中:基本支出0万元,项目支出1万元)。

资本性支出107.33万元(其中:基本支出0万元,项目支出107.33万元)。分别为办公设备购置57.33万元(其中:基本支出0万元,项目支出57.33万元)、专用设备购置30万元(其中:基本支出0万元,项目支出30万元)、公务用车购置20万元(其中:基本支出0万元,项目支出20万元)。

(三)一般公共预算支出

景洪市公安局交通警察大队2019年一般公共预算4228.68万元,比2018年预算数减少408.29万元,下降8.81%。主要原因是在职人员减少,相关人员经费随之减少;机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助、行政单位医疗、公务员医疗补助纳入2018年年初预算,而2019年未纳入,导致一般公共预算较上年减少。

1公共安全支出-公安-行政运行2019年预算数为3223.32万元,比2018年预算数增加68.80万元,增长2.21%。主要原因是:财政统发工资、津贴补贴增长,导致2019年预算该项数额较上年增加。

2公共安全支出-公安-一般行政管理事务2019年预算数为683.75万元,比2018年预算数增加683.75万元,增长100%。主要原因是:该项支出主要反映执法办案补助经费及的办案(业务)经费的支出,由于2019年政府收支分类科目变更,将2018年“2040212 道路交通管理”删减,2019年调整至“2040202 一般行政管理事务”,导致2019年该项数额较上年增加。

3、公共安全支出-公安-其他公安支出2019年预算数为127.33万元,比2018年预算数减少2.38万元,下降1.83%。主要原因是:该项政法转移支付资金按在职民警人数核拨,2019年在职民警人数107人,较2018年减少2人,故2019年该项数额较上年减少。

4、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休2019年预算数为26.19万元,比2018年预算数增加3.4万元,增长1.49%。主要原因是:2019年退休人员较2018年增加1人,故2019年退休人员工资总额及公用经费较上年增加。

5、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2019年预算数为168.09万元,比2018年预算数减少31.3万元,下降15.70%。主要原因是:2019年住房公积金基数组成部分减少了绩效考核基础奖,且在职民警人数减少,故2019年财政配套住房公积金较上年减少。

(四)政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元

(五)社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

(六)国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,景洪市公安局交通警察大队2019年政府采购预算141.13万元,比2018年增加11.42万元,增加8.80%2019年预算批复中政府采购预算共涉及采购项目0个,政府采购预算0万元,实际与预算批复不符的原因是:经与软件技术员确认,属系统数据未提取成功所致。增加的主要原因是2019年较上年增加协管员服装费1项采购项目。具体预算情况如下:2019年部门采购项目2个,其中协管员服装费项目,政府采购预算13.80万元,用于购买辅警被装购置;业务装备经费项目127.33万元,分别为打印机、扫描仪、摄像设备、办公家具、存储设备等办公设备购置57.33万元,警用设备和用品等专用设备购置30万元,值班备勤室被褥、单警装备等被装购置费20万元,警用执勤执法用车购置费20万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2019年用于保障大队部、内设科室、业务部门及乡镇中队等机构正常运转的日常支出3417.59万元,比2018预算数年减少395.31万元,下降10.37%,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93.94%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的6.06%。与上年对比减少395.31万元,减少的原因主要是在职民警较上年减少2名,其工资福利支出及公用经费相应减少;机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助、行政单位医疗、公务员医疗补助纳入2018年年初预算,而2019年未纳入,导致2019年基本支出较上年减少。

(二)项目支出情况

2019年用于保障大队部、内设科室、业务部门及乡镇中队等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出811.09万元,比2018预算数年减少12.98万元,下降1.58%,如办案(业务)经费、业务装备经费、交警执法办案项目、民/协警团体意外伤害险、景洪市丘北经验推广工作县乡平安出行创建活动经费等开支。与上年对比减少12.98万元,减少的原因主要是办案(业务)经费、业务装备经费2项是按在职民警人数核拨,2019年在职民警较上年减少2人,且交警执法办案项目经费比上年减少,导致2019年项目支出较上年减少。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好地公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中:人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出”的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】201610月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

(二)机关运行经费支出情况

2019年的机关运行费按照有关规定,按照10%的比例统一压缩部门公用经费用于增加专项扶贫资金,景洪市公安局交通警察大队2019年机关运行经费是88.81万元,比上年减少1.66万元,下降1.83%,减少的主要原因是:机关运行经费按实际在职民警人数核拨,2018年末在职民警减少2人,故机关运行经费相应减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

(四)预算绩效情况

2018年实行绩效目标管理的项目6个,涉及一般公共预算拨款824.07万元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置,项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目7个,涉及一般公共预算当年拨款811.08万元; 纳入绩效评价的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

(五)三公”经费预算情况说明

    目录

一、因公出国(境)费用

二、公务接待费

三、公务用车购置及运行费

 

景洪市公安局交通警察大队2019年“三公”经费财政拨款预算安排135.30万元,其中,安排因公出国(境)费用0万元,公务接待费3.30万元,公务用车购置及运行费132万元。

具体情况如下:

    一、因公出国(境)费用

2019年景洪市公安局交通警察大队根据年初预算,安排出国(境)费预算0万元,与上年持平。持平的原因主要是严格贯彻落实中央八项规定的有关精神,厉行勤俭节约,从严控制因公出国(境)经费。

二、公务接待费

2019年景洪市公安局交通警察大队安排公务接待费预算3.30万元,与上年持平。持平原因主要是严格控制“三公”经费支出,减少公务接待次数,但由于物价上涨等原因,保持与上年一致。

三、公务用车购置及运行费

    2019年景洪市公安局交通警察大队安排公务用车购置及运行费132万元,其中:公务用车购置费20万元,比上年减少30万元,下降60%,主要用于更新严重老化的警用执法执勤用车。减少的原因主要是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格规范公务用车管理,从而减少单位用于更新警用执勤执法用车的预算安排;公务用车运行费112万元,比上年减少60.80万元,下降35.19%,主要用于保障日常出警巡逻、交通事故现场勘查、警卫安保任务等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少的原因主要是由于本单位公务用车实有数较上年度减少9辆,将严重老化、维修频繁、高耗能的超过使用年限的执勤执法用车报废,从而大幅降低了公务用车运行维护费。

附表:景洪市交警大队2019年“三公”经费财政拨款预算表

   

  景洪市交警大队2019三公经费财政拨款预算表

 

 

 

 

单位:万元

项目

2018年年初预算数

2019年年初预算数

本年预算比上年增减情况

增减额

增减幅度

合计

226.10

135.30

-90.80

-40.16%

1.因公出国(境)费

0

0

0

0%

2.公务接待费

3.3.

3.30

0

0%

3.公务用车购置及运行

222.80

132

-90.80

-40.75%

其中:(1)公务用车购置费

50

20

-30

-60%

      2)公务用车运行费

172.80

112

-60.80

-35.19%

 

 

 

附件:“三公”经费口径说明

  “三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入州级财政预算管理的“三公”经费,是指州级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  

                 第三部分   2019年部门预算表

附表:

12019年部门财务收支总情况表

22019年部门收入总体情况表

32019年部门支出总体情况表

42019年部门财政拨款收支总体情况表

52019年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

62019年部门基本支出情况表

72019年部门政府性基金预算支出情况表

82019年财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

92019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、市本级项目支出绩效目标表(本次下达)

11、市本级项目支出绩效目标表(另文下达)

12、省对下绩效目标表

132019年部门政府采购表

142019年部门项目支出预算表

152019年部门财政拨款基本支出情况表

162019年部门基本支出政府购买服务预算表

172019年部门项目支出政府购买服务预算表

182019年部门单位基本信息表一

192019年部门单位基本信息表二

202019年部门单位基本信息表三      

监督索引号53280118031300111

附件: