关于中国足球彩票扶贫开发办公室2019年部门预算编制的说明
- 来源 :景洪市扶贫开发办公室
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- 发布时间 :2019-04-01 14:44
监督索引号53280111032800000
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第一部分 中国足球彩票扶贫开发办公室部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
(二)财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
(三)一般公共预算支出
(四)政府性基金预算
(五)社会保险基金预算
(六)国有资本经营预算
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出情况
(二)项目支出情况
八、其他公开信息
(一)专业名词解释
(二)机关运行经费支出情况
(三)国有资产占有使用情况
(四)预算绩效情况
(五)“三公”经费预算情况说明
第三部分 2019年部门预算表
按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》(云财预[2016]183号)和《景洪市财政局关于中国足球彩票扶贫开发办公室2019年部门预算的批复》(景财预发[2019]28号)的相关要求,现将中国足球彩票扶贫开发办公室2019年部门预算公开如下:
第一部分 中国足球彩票扶贫开发办公室部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)贯彻执行国家、省、州、市扶贫开发工作的方针政策;研究拟定全市扶贫工作的方针政策和扶贫规划发展战略并组织实施。
(二)编制扶贫开发、精准扶贫工作中长期规划和年度计划,指导全市乡镇开展扶贫开发工作。负责全市扶贫开发项目评估论证、立项申报、计划下达和组织实施工作,建立市级扶贫开发项目库。
(三)督促检查市级机关企事业单位、社会团体参与扶贫,做好挂钩扶贫和对口帮扶的协调服务工作;根据国家、省扶持标准,确定扶贫对象,帮助基层解决扶贫工作中的困难,做好扶贫监测、统计工作。
(四)负责组织、协调和指导革命老区开发建设工作。
(五)负责全市扶贫开发资金的筹集管理和监督检查工作。
(六)负责协调金融部门开展农村信贷扶贫工作,组织落实信贷扶贫和小额扶贫到户贷款、企业贴息贷款投放工作。
(七)负责组织实施全市扶贫重点乡和重点村整乡、村推进项目建设、安居工程、扶贫移民搬迁、产业开发扶贫项目工作。
(八)负责全市社会扶贫工作,外资扶贫协调衔接管理工作,组织协调市直部门、单位和企事业开展结对帮扶工作,负责省州市部门挂联乡(镇)包村扶贫的协调和联络工作。
(九)负责全市扶贫开发工作人员和乡镇兼职人员的业务培训;全市扶贫劳务技能培训项目、贫困村互助资金的组织和实施工作。
(十)负责全市精准扶贫动态管理和贫困人口统计、监测,贫困户建档立卡项目库管理分析贫困原因,为市委市政府扶贫决策提供依据。
(十一)承办市委、市政府交办的其他工作。
二、机构设置情况
中国足球彩票扶贫开发办公室共有4个内设机构,分别是:综合股、社会发展股、项目管理股、帮扶协作股。
(一)综合股。负责机关日常运转,负责机关规章制度的修订完善和监督执行;负责党组会议、班子(扩大)会议、主任办公室会议决定事项和领导安排事项的督察督办;负责文书处理、办公自动化、机要、保密、档案、群众来访等工作,负责扶贫年鉴撰写;负责机关财务;负责公务接待、车辆管理、后勤服务工作;负责机关机构编制、人事、劳动工资和退休人员管理工作;负责全办的经费管理工作;负责党风廉政建设和反腐败目标管理工作及纪检监察工作;负责目标责任制考核和工作人员年度考核工作;负责机关党建、精神文明建设的日常工作;负责全办综合材料撰写工作。
(二)社会发展股。负责研究提出扶贫开发相关政策和管理细则;负责研究制定脱贫攻坚考核方案,牵头开展扶贫开发工作成效考核等工作;负责全市建档立卡贫困对象动态管理;负责贫困村互助资金指导、管理;负责小额扶贫贷款工作;负责乡镇(街道)干部扶贫政策和业务管理培训;负责做好扶贫工作数据统计、监测、审核、发布、分析工作;承担职责范围对应的统计监测及信息工作。
(三)项目管理股。负责编制全市扶贫开发中长期规划,建立扶贫开发项目库;负责研究制定基础设施建设扶贫的政策和管理细则;负责审核、申报基础设施建设扶贫项目,协调落实各类扶贫项目建设资金和检查项目建设情况;负责整村推进、安居工程等扶贫项目组织管理实施工作;负责贫困村扶贫项目后续管理指导工作;负责全市扶贫项目的规划管理工作;负责会同有关部门做好扶贫资金管理和绩效等工作;负责协助指导做好易地扶贫搬迁、农村危房改造建档立卡贫困对象的有关工作;承担职责范围对应的统计监测及信息工作。
(四)帮扶协作股。负责精准扶贫档案管理工作;负责沪滇扶贫协作工作及协作机制建设等工作;承担东西扶贫协作监测统计等工作;承担市沪滇扶贫协作领导小组办公室日常工作;承担州(市)机关、企事业单位挂钩帮扶工作的协调服务,协助组织部门做好全市驻村扶贫工作队选派、培训管理、考核、表彰;负责协调推进全市结对帮扶,动员企业非公经济和社会组织参与扶贫工作,承担“10·17”扶贫日活动“万企帮万村”行动和助盲脱贫等工作;负责全市“挂包帮”“转走访”工作联席会议办公室日常工作;承担职责范围对应的统计监测及信息工作。
三、重点工作概述
2019年,我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和扶贫开发战略思想为指导,坚持精准脱贫、精准扶贫基本方略,按照“分步实施、重点攻坚、全面脱贫”的思路,抓重点、补短板、强弱项,巩固提升2014—2018年脱贫攻坚成果,确保已脱贫人口稳固实现脱贫致富,脱贫目标任务全面完成。重点做好以下工作:
(一)做实基础工作。一是扶贫对象管理。认真做好扶贫对象管理工作,加强精准识别和数据更新,确保建档立卡扶贫对象精准。二是挂钩帮扶。压实帮扶责任人责任,推动脱贫计划、扶贫政策和帮扶项目落实。三是驻村队员管理。落实驻村帮扶工作队管理办法,加强对第一书记、驻村工作队的管理考核和服务保障,提高驻村帮扶实效。四是档案资料完善。严格按照县、乡、村、户档案目录标准及要求,收集、归档和管理各级扶贫档案,确保脱贫过程、脱贫成效经得起检查检验。
(二)强化脱贫保障。一是住房保障。加快推进农村人居环境提升建设项目,全力以赴打好消除农村危房攻坚战,全面完成存量危房改造,确保包括贫困户在内的广大农村群众有安全稳固住房。二是教育保障。持续开展“异地集中办学”,落实教育资助和雨露计划政策,继续做好省军区和深圳市、上海松江区帮扶教育资助工作,防止因贫辍学。三是医疗保障。全面落实省健康扶贫30条,加强偏远山区公共医疗卫生基础设施和公共服务体系建设,让贫困户少生病、方便看病、看得起病。四是兜底保障。落实民政救助、医疗救助、兜底救助等政策,加强对建档立卡贫困人口、特困分散供养、残疾、低保等重点对象的兜底保障水平,实现应兜尽兜。
(三)落实重点任务。一是产业扶贫。大力扶持特色产业发展,加大财政和金融资金投入,发挥企业、合作社等带动作用,推进产业提质增效,充分发挥产业巩固脱贫作用。二是就业扶贫。加大农村劳动力培训转移就业力度,完善企业、工厂吸纳贫困人口就业扶持政策措施,引导就近就地转移就业。三是道路建设。加大资金投入,在行政村道路100%硬化的基础上,全面加快自然村硬化道路建设。四是村集体经济。落实政策要求,创新发展模式,抓好村级集体经济发展壮大,确保全市贫困村集体经济年收入均达到4万元以上。五是宣传发动。深入开展“自强、诚信、感恩”主题实践活动,通过政策引导、教育引导、典型引导和村规民约等方式,树立勤劳致富光荣脱贫导向,摒弃“等靠要”思想,补齐“精神短板”,激发脱贫内生动力。
(四)加强作风建设。一是强化责任落实。紧紧盯住重点区域、重点人员、重点问题,牢牢把握关键环节,督促各级各部门层层落实责任,推动脱贫政策措施落实落地。二是突出纪律检查。针对扶贫领域执纪审查中发现的共性问题和新动向、新情况,研判案件发生的规律和特点,推动有关部门扎紧制度笼子、堵塞制度漏洞,加强对直接掌管人、财、物等高风险部门和岗位的制约监督。三是严惩违纪违规行为。坚决纠正以形式主义、官僚主义对待扶贫工作,杜绝弄虚作假、阳奉阴违等行为,确保中央政令畅通;把纪律挺在前面,对扶贫工作不务实、脱贫过程不扎实、脱贫结果不真实、发现问题不整改的严肃问责,对向扶贫资金财物“动奶酪”的严惩不贷,以严明的纪律为打赢脱贫攻坚战提供保障。
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
中国足球彩票扶贫开发办公室部门编制2019年部门预算:深入贯彻党的十九大、省州市会议精神,按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求,贯彻落实《预算法》及支出经济分类改革有关要求,将本部门2019年各项预算支出按功能分类细化项级科目,编实、编准、编细预算。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个,是中国足球彩票扶贫开发办公室。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。在职人员编制10人,其中:行政编制 10人,事业编制0人。在职实有8人,其中: 财政全供养8人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员0人,其中: 离休0人,退休0人。车辆编制1辆,实有车辆1辆。
三、部门单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2019年中国足球彩票扶贫开发办公室财务总收入2296.44万元,其中:财政拨款收入2296.44万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。
(二)财政拨款收入情况
2019年中国足球彩票扶贫开发办公室财政拨款收入2296.44万元,其中:本年收入2296.44万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2296.44万元(本级财力2296.44万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,社会保险基金预算0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
2019年部门预算总支出2296.44万元,其中:基本支出146.44万元,占总支出的6.38%,项目支出2150万元,占总支出的93.62%。按支出功能科目分类,支出列2130501行政运行136.42万元,主要反映扶贫工作中发生的基本支出,包括工资福利支出、日常办公经费支出;2210201住房公积金10.02万元,主要反映在职人员住房公积金缴费金额;2119901其他节能环保支出2150万元,主要反映万吨水泥进村及16个美丽宜居乡村建设支出。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出2296.44万元。财政拨款安排支出2296.44万元,其中:基本支出146.44万元,项目支出2150万元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组,主要用于2130501行政运行136.42万元,主要反映扶贫工作中发生的基本支出,包括工资福利支出、日常办公经费支出;2210201住房公积金10.02万元,主要反映在职人员住房公积金缴费金额;2119901其他节能环保支出2150万元,主要反映万吨水泥进村及16个美丽宜居乡村建设支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组(其中:基本支出146.66万元,项目支出2150万元)
50101工资奖金津补贴87.13万元,(其中:基本支出87.13万元,项目支出0万元)。
50103住房公积金10.02万元,(其中:基本支出10.02万元,项目支出0万元)。
50199其他工资福利支出33.14万元,(其中:基本支出33.14万元,项目支出0万元)。
50201办公经费12.82万元,(其中:基本支出12.82万元,项目支出0万元)。
50202会议费0.5万元,(其中:基本支出0.5万元,项目支出0万元)。
50206公务接待费0.52万元,(其中:基本支出0.52万元,项目支出0万元)。
50208公务用车运行维护费1.8万元,(其中:基本支出1.8万元,项目支出0万元)。
50299其他商品和服务支出550.5万元,(其中:基本支出0.5万元,项目支出550万元)。
50302基础设施建设1600万元,(其中:基本支出0万元,项目支出1600万元)。
(三)一般公共预算支出
中国足球彩票扶贫开发办公室2019年一般公共预算2296.44万元,比2018年预算数增加2104.29万元,增长1095.1%。主要原因是今年预算了万吨水泥进村及16个美丽宜居乡村建设支出2150万元。
1、211(类)99(款)01(项)2019年预算数为2150万元,比2018年预算数增加2150万元,增长100%。
2、213(类)05(款)01(项)2019年预算数为136.41万元,比2018年预算数减少13.35万元,下降8.9%。主要原因是:在职在编人员调出了1人。
3、221(类)02(款)01(项)2019年预算数为10.02万元,比2018年预算数减少4.07万元,下降28.88%。主要原因是:基数核算标准变化。
(四)政府性基金预算
我单位政府性基金预算为0万元。
(五)社会保险基金预算
我单位社会保险基金预算为0万元。
(六)国有资本经营预算
我单位国有资本经营预算为0万元。
五、市对下专项转移支付情况
我单位无市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目11个,中国足球彩票扶贫开发办公室2019年政府采购预算1.58万元,比2018年增加1.58万元,增长100%,增加的主要原因是2019年因办公桌、办公椅、打印设备及文件柜老化,为加强办公效率,预算购买办公桌、办公椅、打印设备及文件柜,具体预算情况如下:办公桌4张、办公椅5把、打印设备1台及文件柜1个。
七、预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出情况
2019年用于保障中国足球彩票扶贫开发办公室机构正常运转的日常支出136.41万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93.15%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的0.37%。与上年对比减少55.74万元,下降40.86%,减少的主要原因今年对行政单位医疗、事业医疗、公务员医疗补助、离退休人员管理机构、机构事业单位基本养老保险缴费、机构事业单位职业年金缴费、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助科目不再纳入年度预算编制。
(二)项目支出情况
2019年用于保障中国足球彩票扶贫开发办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2150万元,如万吨水泥进村及16个美丽宜居乡村建设支出等开支。与上年对比增加2150万元,增长100%,增加的主要原因是万吨水泥及16个美丽宜居乡村建设。
八、其他公开信息
(一)专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人民代表大会人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中:人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出”的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
(二)机关运行经费支出情况
中国足球彩票扶贫开发办公室2019年机关运行经费是 6 万元,比上年减少0.75万元,下降11.11%,减少的主要原因是在职在编人员调出了1人。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
(三)国有资产占有使用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
(四)预算绩效情况
2018年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。2019年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元; 纳入绩效评价的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。
(五)三公”经费预算情况说明
目录
一、因公出国(境)费用
二、公务接待费
三、公务用车购置及运行费
中国足球彩票扶贫开发办公室2019年“三公”经费财政拨款预算安排5万元,其中,安排因公出国(境)费用0万元,公务接待费3万元,公务用车购置及运行费2万元。
具体情况如下:
一、因公出国(境)费用
2019年中国足球彩票扶贫开发办公室根据年初预算,安排出国(境)费预算0万元,与上年持平,持平的原因为认真贯彻落实中央八项规定要求,我办未涉及因公出国(境)的工作,因此预算数为0万元,与上年持平。
二、公务接待费
2019年中国足球彩票扶贫开发办公室安排公务接待费预算3万元,比与上年持平,主要用于接待上级部门检查、调研费用和接待乡镇干部、村委会干部来我办办事用餐等费用。持平的原因主要是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格控制公务接待标准及次数,从而控制公务接待支出费用。
三、公务用车购置及运行费
2019年中国足球彩票扶贫开发办公室安排公务用车购置及运行费2万元,其中:公务用车购置费0万元,与上年持平,持平的原因主要是我单位的公务用车编制1辆,实有1辆,无购置公务用车的必要;公务用车运行费2万元,与上年持平,主要用于保障中国足球彩票扶贫开发办公室工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。持平的原因主要是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格规范公务用车管理,实施公车制度改革,从而减少公务用车购置运行维护经费预算安排。
附表:中国足球彩票扶贫开发办公室2019年“三公”经费财政拨款预算表
中国足球彩票扶贫开发办公室2019年“三公”经费财政
拨款预算表
单位:万元
项目 |
2018年年初预算数 |
2019年年初预算数 |
本年预算比上年增减情况 |
|
增减额 |
增减幅度 |
|||
合计 |
5 |
5 |
0 |
0% |
1.因公出国(境)费 |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.公务接待费 |
3 |
3 |
0 |
0% |
3.公务用车购置及运行 |
2 |
2 |
0 |
0% |
其中:(1)公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0% |
(2)公务用车运行费 |
2 |
2 |
0 |
0% |
附件:“三公”经费口径说明
“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入州级财政预算管理的“三公”经费,是指州级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第三部分 2018年部门预算表
附表:
1、2018年部门财务收支总体情况表
2、2018年部门收入总体情况表
3、2018年部门支出总体情况表
4、2018年部门财政拨款收支总体情况表
5、2018年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6、2018年部门基本支出情况表
7、2018年部门政府性基金预算支出情况表
8、2018年财政拨款支出明细表(按经济科目)
9、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
10、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)
11、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)
12、省对下转移支付绩效目标表
13、2018年部门政府采购情况表
14、2018年部门项目支出预算表
15、2018年部门财政拨款基本支出情况表
16、2018年部门基本支出政府购买服务预算表
17、2018年部门项目支出政府购买服务预算表
18、2018年部门单位基本信息表一
19、2018年部门单位基本信息表二
20、2018年部门单位基本信息表三
监督索引号53280111032800111