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景洪市广播电视事业发展中心2017年度部门决算公开报告

  • 来源 :景洪市文化体育广播电视局
  • 访问次数 :
  • 发布时间 :2018-10-24 11:52


   公开目录

   第一部分  景洪市广播电视事业发展中心概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

 

第一部分  景洪市广播电视事业发展中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

我单位的主要职能拟订全市广播电视科技发展规划和方案;组织全市广播电视台(站)网络立项项目的技术论证、申报工作及广播电视台(站)频率(频道)、发射功率等技术参数的管理;指导、协调广播电视“村村通”与扩大覆盖工作;负责全市广播电视安全播出和监测工作;指导全市广播电视的技术运行维护工作;负责中心广播电视设施设备购置的技术论证、选型;负责广播电视系统的技术资料、技术档案及科技信息的管理;负责全市广播电视统计工作,建设和保障全市广播和电视村村通工作,提高广播和电视的覆盖率,丰富边疆人民的文化生活。
(二)2017年度重点工作任务介绍

进一步提高对“村村通”工作重要性的认识,采取多种有效维护措施,明确目标,健全制度,认真负责的做好全市已建设347个自然村、15000多户“村村通”用户的日常维护工作。将村村通建设与卫星电视地面接收设施专项整治结合起来,坚持“一手抓建设,一手抓治理”,实现村村通建一片,卫视设施就净一片。认真完成好局里2017年安排的广播电视工作计划,并落实抓好勐龙240发射台的转播、维护、安保、值班、消防工作,确保了全年无重大事故发生,提高了中国足球彩票广播和电视的覆盖率,丰富边疆人民的文化生活。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入景洪市广播电视事业发展中心部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个,其他单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市广播电视事业发展中心部门2017年末实有人员编制5人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制5人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员5人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制  0 辆,在编实有车辆0辆。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

第二部分  2017年度部门决算表

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市广播电视事业发展中心部门2017年度收入合计985,335.32元。其中:财政拨款收入985,335.32元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比增加409,424.38元,主要原因是调资人员工资增加。

 

二、支出决算情况说明

景洪市广播电视事业发展中心部门2017年度支出合计997,275.14元。其中:基本支出997,275.14元,占总支出的100.00%;项目支出0.00元,占总支出的0.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加433,304.02,主要原因是调资人员工资增加。

收入支出与上年同期对比

 

(一)基本支出情况

2017年度用于保障景洪市广播电视事业发展中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出997,275.14元。与上年对比增加433,304.02元,主要原因是调资人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.87%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.13% (人均日常公用经费10226.40元)

基本支出与上年同期相比

 

(二)项目支出情况

2017年度用于保障景洪市广播电视事业发展中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00元。我单位无此项支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市广播电视事业发展中心部门2017年度一般公共预算财政拨款支出997,275.14,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加433,304.02,主要原因是调资人员工资增加。

一般公共预算财政拨款支出与上年同期相比

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  7.文化体育与传媒(类)支出552,680.82元,占一般公共预算财政拨款总支出的55.42%。主要用于主要用于市广播电视发展中心职工工资、日常公用经费支出

  8.社会保障和就业(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出393,843.32元,占一般公共预算财政拨款总支出的39.49%。主要用于职工的大病险及生育险;

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  19.住房保障(类)支出50,751.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%主要用于缴纳职工的住房公积金。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市广播电视事业发展中心部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10,000.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行厉行节约。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0.00元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加/减少0.00元,增长0.00%

 () 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.公务接待费支出0.00元。其中:

国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。我单位无此项支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

景洪市广播电视事业发展中心部门2017年机关运行经费支出0.00元,我单位无此项支出。

(二)国有资产占用情况

截至20171231日,景洪市广播电视事业发展中心部门资产总额316,690.28元,其中,流动资产22,881.00元,固定资产293,809.28元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少43,468.76元,其中;流动资产减少43,468.76元,固定资产增加0.00,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元,无形资产增加0.00元,其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

316,690.28

22,881.00

293,809.28

0.00

0.00

0.00

293,809.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

           2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

()政府采购支出情况

1.部门年度政府采购支出合计254,300.00元,其中:货物采购支出254,300.00元,工程采购支出0.00元,服务采购支出0.00元。支出情况:1、购买普通电视设备(电视机)32900元;2、购买空调机12900元;3、购买广播和电视接收设备10200元;4、购买扩音设备及音频功率放大器设备(功放设备)100500元;5、扩音设备及音频功率放大器设备(功放设备)49800元;6、购买广播和电视接收设备48000元。

()绩效自评信息情况

2017年景洪市广播电视发展中心绩效评价项目共1个,在项目实施过程中我单位严格按照《景洪市市级财政预算绩效管理暂行办法》及《景洪市市级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》要求,对我单位项目的使用进行客观、公正的绩效评价。通过设定绩效目标,制度相关的工作制度,确保项目目标的顺利完成及资金使用效率。通过绩效自评和绩效跟踪,我单位项目实际完成情况已达到预期绩效目标,项目实施效果明显,提高了资金的使用效率。

(五)其他重要事项情况说明

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

 

 

 

附件: