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景洪市民族文化工作队2025年度预算公开说明

  • 来源 :景洪市文化和旅游局
  • 访问次数 :
  • 发布时间 :2025-02-18 10:15

监督索引号53280106035700300000

景洪市民族文化工作队2025年预算公开目录

 

第一部分 景洪市民族文化工作队2025年部门预算预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 景洪市民族文化工作队2025部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

景洪市民族文化工作队2025年部门

预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.认真贯彻文艺的“二为”方向和“双百”方针,努力践行“三个代表”重要思想,为社会提供精神产品,满足人民对文化生活的多种需求。
    2.创造时代精神与地方特色相结合的先进文化,创作演出优秀民族歌舞剧目,为广大观众服务,使人民群众能更加充分地享受“先进文化”的成果。
    3.立足于本土民族文化艺术之根,把握时代脉搏的交点,弘扬时代主旋律,弘扬和培育本地区的民族精神和先进文化。坚持以科学的理论武装人,以正确的舆论引导人,以高尚的情操塑造人,以优秀的作品鼓舞人。
    4.以继承、繁荣、发展当地少数民族文化艺术为宗旨,努力打造当地民族文化品牌,把绚丽多彩的民族歌舞艺术奉献给各族人民,为大力弘扬、宣传民族优秀文化,做出积极的贡献。
    5.每年完成市委、市政府交给的节庆系列活动、送戏下乡慰问演出及重大活动和节日庆典的演出。
    6.发挥自身专业特长,开办艺术培训班,辅导群众文艺团体,丰富、活跃群众业余文化生活。
    7.完成市委、政府及业务主管部门交办的其他工作。

(二)机构设置情况

我单位共设置9个内设机构,分别是1.办公室。2.艺术组。3.舞蹈组。4.声乐组。5.演出组。6.服装组。7.道具组。8.化妆组。9.辅导组。

所属单位0个。其中行政单位0个,参公单位0个,事业单位0

)重点工作概述

1.结合我州、市要求和上级安排部署,认真开展常规文艺演出,结合2024年演出活动和宣传主题,组织开展好文艺演出;

2.加强对优秀文化和文化资源的发掘研究加强文艺人才培养创作一批新时代文艺精品力作

3.做好创文创卫、乡村振兴志愿服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止202512月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制14人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0事业编制14人。在职实有14人,其中: 财政全额保障14人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人,其中:离休0人,退休19人。

车辆编制0辆,实有车辆1辆,超编0该车辆为云南省文化厅于2008年赠与我单位流动演出车1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入336.18万元,其中:一般公共预算336.18万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元财政专户管理资金收入0.00万元事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元

与上年对比减少6.88万元,下降2.01%减少的原因主要是项目资金减少。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入336.18万元,其中:本年收入336.18万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款336.18万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元

与上年对比减少6.88万元,下降2.01%减少的原因主要是项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出336.18万元。财政拨款安排支出336.18万元,其中:基本支出336.18万元,与上年对比增加13.12万元,增长4.06%,增长的原因主要是人员工资及五险增加;项目支出0.00万元,与上年对比减少20.00万元,下降100.00%,减少的原因主要本年无预算项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

1.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—艺术表演团体支出268.98万元,主要用于景洪市民族文化工作队人员工资和津补贴、日常公用经费的支出。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出1.14万元,主要用于事业单位离退休公用经费的支出。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出22.42万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出0.84万元,主要用于机关事业单位遗属生活补助。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出11.07万元,主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出11.65万元,主要用于机关事业单位在职及退休人员公务员医疗补助缴费支出。

7.社会保障和就业支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.46万元,主要用于机关事业单位在职及退休人员大病险、工伤险等缴费支出。

8.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金18.61万元,主要用于单位人员的住房公积金支出。

五、市对下项转移支付情况

本单位无市对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

景洪市民族文化工作队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.72万元,与上年预算数相比,无增减变化,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

景洪市民族文化工作队2025年因公出国(境)费预算为0.00万元与上年预算数相比,无增减变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年预算数相比,无增减变化

(二)公务接待费

景洪市民族文化工作队2025年公务接待费预算为0.72万元,与上年预算数相比,无增减变化,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

与上年预算数相比,无增减变化

(三)公务用车购置及运行维护费

景洪市民族文化工作队2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元与上年预算数相比,无增减变化。其中:公务用车购置费0.00万元与上年预算数相比,无增减变化;公务用车运行维护费0.00万元与上年预算数相比,无增减变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

与上年预算数相比,无增减变化

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年,本单位无纳入财政预算安排的重点项目,不涉及项目绩效目标公开等事项。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

【上年结转】指以前年度安排,共计结转到本年度使用的资金,包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理,实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段,将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程,实现预算和绩效一体化。在预算申请环节,建立事前绩效评估机制;在预算编制环节,开展绩效目标管理;在预算执行环节,开展绩效运行监控;在预算完成环节,开展绩效评价,并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金,并延伸至政府投融资活动,不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金,包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保基本民生保工资、保运转为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

三公经费】纳入级财政预决算管理的三公经费是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

景洪市民族文化工作队2025年机关运行经费0万元,本单位为全额事业单位无此项支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

景洪市民族文化工作队2025日常公用经费9.45万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%与上年预算数相比,无增减变化

(三)国有资产占有使用情况

截至20251231日,景洪市民族文化工作队资产总额13.09万元,其中,流动资产0.15万元,固定资产12.94万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.0001万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额减少7.26万元,其中固定资产增加8.16万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至20251231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为202512月资产月报数。

监督索引号53280106035700300111

景洪市民族文化工作队2025年部门预算公开表格20250218094340715.xlsx