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景哈哈尼族乡人民政府2025年度预算公开说明

  • 来源 :景哈哈尼族乡人民政府
  • 访问次数 :
  • 发布时间 :2025-02-14 11:01

监督索引号53280119056200000

景洪市景哈哈尼族乡人民政府2025年预算

公开目录

 

第一部分 景洪市景哈哈尼族乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 景洪市景哈哈尼族乡人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

景洪市景哈哈尼族乡人民政府2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

党政机构设置和职责

景哈哈尼族乡党委、政府设置5个综合办公室:

1.党政办公室承担机关日常运转工作,负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、中国足球彩票等日常事务职责,以及后勤保障、内部财务、督查考核等工作。负责人大日常事务及政协联 络等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.基层党建办公室:承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、 党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、精神文明建设,以及工会、共青团员、妇联、党校等工作。指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作。指导基层群众自治、城乡基层治理。

3.经济发展办公室编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、自然资源管理和利用、城乡规划建设、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、工业经济、科技管理、企业管理服务、营商环境建设、财政、国有资产监管、村(社区)级财务及 “三资”管理审计、农民负担监督、调查统计分析等工作。

4.社会事务办公室(退役军人服务站):负责教育体育、卫生健康、食品安全、社会保 障、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、创业就业、民政事 务、物业管理、社会组织培育管理、退役军人相关服务等工作。 维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.边防办公室承担边防委员会日常工作,对辖区边防事务发挥牵总作用;建立边防事务指挥体系;负责管边控边,对边境事务进行分析研判,统筹党政军警民力量,整合用好专职(轮值)联防员,加强辖区巡逻防控、卡点值守、重点村整治;负责统筹物防、技防使用管理。负责统筹、协调、督促、指导、组织开展社会面整治,建立“打防管控建治”指挥体系;建立健全基层治理机制;负责辖区内的矛盾纠纷、专项整治、网格化管理、示范创建、人民武装等工作;负责督促指导分级分类管理、帮扶辖区特殊群体;加强群防群治队伍建设,为处置突发事件提供力量保证。负责健全应急管理体系,组织开展应急演练,加强应急物资储备保障;负责消防、安全生产、食品安全工作;负责安全生产委员会办公室、消防安全委员会办公室日常工作。负责统一指挥调度综合行政执法队以及上级派驻景哈哈尼族乡的各类执法队伍。

事业单位设置和职责

景哈哈尼族乡人民政府设置4个事业单位,均为公益一类事业单位:

1.党群服务中心(新时代文明实践所)负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿 服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公 共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。 建立完善乡、村(社区)政务服务体系,做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广,指导村(社区)便民服务站建设。负责文化宣传推广、广播电视、文化市场管理、 文物和非物质文化遗产管理、群众性文化活动等工作。管理协调便民服务平台。

2.综合行政执法队(政府专职消防队、消防工作站)承担乡综合行政执法工作,依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权,健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍,并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。负责辖区防火检查巡查、消防宣传和教育培训等工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

3.农业农村发展服务中心承担农业农村发展相关工作。负责农业机械、畜牧兽医、农业技术推广、动物产地产品检疫、农产品质量安全监测检测、动植物疫病防治。负责农村人居环境整治工作。负责农田、水利建设相关工作;负责农村饮水安全、水土保持、水资源管理保护等工作;负责防汛抗旱减灾,农村水务技术服务工作, 水利工程设施的管理维修。负责公共设施管理与维护、道路交通 养护、搬迁安置等工作。负责生态环境保护工作,防治环境污染、 综合治理。负责林业发展、林业生产经营、造林检查验收、野生动植物保护、森林湿地保护、森林防火、森林病虫害防治等服务性工作。协助开展农业农村相关财统工作。

4.兴边富民事务中心:负责兴边富民行动相关工作,巩固提升现代化边境幸福村建设。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴等工作。负责组织开展民族团结进步创建活动,推进民族团结进步示范村建设。协助做好边境贸易、边民互市、边境基础设施建设等工作。

(二)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括:党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室(退役军人服务站)、边防办公室。

所属事业单位共有4个,分别是:

1.景哈哈尼族乡党群服务中心(新时代文明实践所)

2.景哈哈尼族乡综合行政执法队(政府专职消防队、消防工作站)

3.景哈哈尼族乡农业农村发展服务中心

4.景哈哈尼族乡兴边富民事务中心

)重点工作概述

今年要着重抓好五个方面的工作:

1.立足发展基础,大抓重大项目建设。牢固树立“项目为王”的理念,始终把项目投资工作摆在突出位置来抓,聚焦基础设施、产业发展、现代化农业等方面进行项目谋划和储备,着力补短板,在提升发展水平上求突破,推动一体发展。

2.立足乡村振兴,大抓特色产业发展。深入推进农业现代化三年行动,坚持农业农村优先发展,注重发扬优势,在挖掘发展潜能上求突破。以产业提质增效、创新产业扶贫机制为路径,培育发展新动能,布局新兴产业、升级传统产业、优化特色产业,提升农村综合价值链,做大做强实体经济。

3.立足生态文明,打造绿美宜居乡村。大力践行“绿水青山就是金山银山”理念,发挥生态资源优势。一是深入推进城乡绿化美化三年行动,以加强村容村貌提升、农村垃圾和污水治理、农村厕所革命、长效机制建设为重点,扎实推进绿美乡镇、绿美乡村、绿美公路等建设,进一步提升新型城镇化品质。全面落实河(湖)长制、林长制、路长制,抓好景哈乡生态文明建设,落实生态文明体制机制措施更加健全、有力。二是争取生态修复项目落地,打造成生物多样性森林生态恢复观赏区,开展古树名木摸底排查,做好挂牌申报工作,打造景哈景观样板林。

4.立足党建引领,推进基层治理试点改革。“边境基层治理试点改革”为契机,进一步完善人防、物防、技防“三位一体”的边境立体化防控体系建设,筑牢边境防线。一是积极探索创新基层治理方式。是抓好党校建设。三是维护社会稳定。

5.立足担当作为,深化作风革命效能革命。贯彻落实党的二十大重大决策部署,把“五比五看五争”“八破八立”活动贯穿到景哈各项工作全时段、全流程、全方位,全面推行项目工作法、一线工作法、典型引路法,持续把2025年作为“干部作风建设年”,全力推动全乡干部以自我革命精神推进作风革命、加强效能建设,建设群众更加满意的人民政府

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共5个。其中:财政全额供给单位5个(财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位4个);差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截止202411月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制102人,其中:行政编制27人,工勤人员编制0人,事业编制75人。在职实有91人,其中: 财政全额保障91人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人,其中:离休0人,退休40人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

景哈哈尼族乡人民政府2025年财务总收入2574.52万元,其中:一般公共预算财政拨款 2399.71万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元;国有资本经营预算财政拨款0.00万元;财政专户管理资金收入0.00万元事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。单位资金 174.81万元。

与上年对比增加438.24万元,增加20.51%主要原因分析是由于机制改革,橄榄坝农村管委会撤销,原单位人员编制并入本单位,在职及退休人员社会保险(养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险和生育保险)单位配套部分纳入本单位预算,导致预算增加,由单位根据标准计算做入部门预算;另新增4社区新增社区运转经费及党建工作经费预算。导致本年年初预算数大于上年预算数。

(二)财政拨款收入情况

景哈哈尼族乡人民政府2025年财政拨款收入2399.71万元,其中:本年收入 2399.71万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款 2399.71万元,政府性基金财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比增加398.59万元,增加19.92%,主要原因分析为一般公共服务支出增加73.87万元,公共安全支出增加1.01万元,卫生健康支出增加19.80万元,城乡社区支出增加238.34万元,农林水支出增加355.97万元,住房保障支出增加17.73万元,其他支出减少80.94万元,社会保障和就业支出减少43.89万元,导致本年年初预算数大于上年预算数

四、预算单位支出情况

 景哈哈尼族乡人民政府2025年部门预算总支出2574.52万元,财政拨款安排支出2399.71万元,其中:基本支出 2307.79万元,与上年对比增加263.43万元,增加12.33%,主要原因分析是由于机制改革,橄榄坝农村管委会撤销,原单位人员编制并入本单位,在职及退休人员社会保险(养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险和生育保险)单位配套部分纳入本单位预算,导致预算增加,由单位根据标准计算做入部门预算;另新增4个社区,新增社区运转经费及党建工作经费预算。导致本年年初预算数大于上年预算数。导致本年年初预算数于上年预算数;项目支出266.73万元,与上年对比增加199.78元,增加298.40%,主要原因分析本年度培育规模以上工业企业工作经费增加15.00万元,乡镇社区、村委会、村小组(含党建、党员培训、妇联)工作经费增加21.60万元。乡镇运转经费增加3.03万元。政府沪滇协作专项资金增加174.00万元,乡镇人大代表活动经费减少5.78万元。农村宅基地农用地转用报批经费减少8.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出—人大事务—行政运行支出15.76万元,主要用于人大代表福利费、工会经费、办公费等支出;

2.一般公共服务支出—人大事务—代表工作支出6.72万元,主要用于人大代表的各项工作支出。

3.一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务支出—行政运行支出246.63万元,主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务生活补助、办公费、其他商品和服务等支出;

4.一般公共服务支出—党委办公厅(室)及相关机构事务—行政运行119.85万元,主要用于党委办公厅(室)及相关机构福利费、工会经费、奖金等支出;

5.一般公共服务支出—党委办公厅(室)及相关机构事务支出—事业运行176.92万元,主要用于党委办公厅(室)及相关机构其他费用支出;

6.一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出2.24万元,主要用于党委办公厅(室)及相关机构其他组织事务支出;

7.一般公共服务支出—其他一般公共服务支出0.50万元,主要用于政府其他一般公共服务等支出;

8.公共安全支出—公安—其他公安支出15.12万元,主要用于其他公安生活补助支出;

9.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出0.72万元,主要用于行政事业单位离退休费用支出;

10.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出1.68万元,主要用于景哈哈尼族乡主要用于事业单位离退休人员其他商品和服务支出;

11.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出158.46万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费;

12.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出2.79万元,主要用于主要用于行政事业单位死亡抚恤生活补助;

13.卫生健康支出—公共卫生—突发公共卫生事件应急处置0.52万元,主要用于突发公共卫生事件应急处置支出;

14.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出21.35万元,主要用于职工基本医疗保险缴费;

15.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出59.86万元,主要用于职工基本医疗保险缴费;

16.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员单位医疗支出52.76万元,主要用于公务员医疗补助缴费;

17.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出7.78万元,主要用于其他社会保障缴费;

18.城乡社区支出—城乡社区管理事务—城管执法支出0.67万元,主要用于综合执法队城管执法支出;

19.城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出支出260.02万元,主要用于其他城乡社区福利费、办公费、维修(护)费等支出;

20.农林水支出—农业农村—事业运行支出387.57万元,主要用于主要用于事业单位福利费、工会经费、办公费等支出;

21.农林水支出—农业农村—执法监管支出246.20万元,主要用于综合执法队城管执法支出;

22.农林水支出—农业农村—农村合作经济支出2.00万元,主要用于农村宅基地农用地转用报批经费支出;

23.农林水支出—农业农村—农村社会事业支出131.05万元,主要用于事业单位福利费、工会经费、办公费等支出;

24.农林水支出—农业农村—对高校毕业生到基层任职补助支出2.81万元,主要用于三支一扶工资及五险支出,

25.农林水支出—巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—农村基础设施建设支出174.00万元,主要用于乡镇基础设施的建设及项目开发等支出;

26.农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助支出316.43万元,主要用于对村民委员会和村党支部的办公费、会议费、培训费、其他商品和服务支出;

27.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出130.93万元,主要用于机关事业单位福利费、工会经费、办公费等支出;

五、对下项转移支付情况

本单位无市对下转移支付事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目14个,政府采购预算总额12.58万元,其中:政府采购货物预算12.58万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

景哈哈尼族乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.32万元,较上年减少0.54万元,下降3.00%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

2025年本单位因公出国(境)费预算为0.00万元,较2024年增加0.00万元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次,与上年预算数相比,无增减变化。

(二)公务接待费

2025年公务接待费预算为5.30万元,较上年减少0.16万元,下降3.00%,国内公务接待共计批次为45次,共计接待472人次。减少的原因主要是实际预算执行中严格遵守中央八项规定,严格控制接待标准和陪同人员,不接待无公函的公务活动和来访人员,对不按规定交纳伙食标准的公务活动也一律不安排公务接待。禁止上酒及香烟,按接待来访人员严格控制用餐标准,不进高档酒楼餐饮店,从预算源头抓支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

2025年公务用车购置及运行维护费为12.02万元,较上年减少0.37万元,下降3.00%。其中:公务用车购置费0.00万元,与上年预算数相比,无增减变化;公务用车运行维护费12.02万元,较上年减少0.37万元,下降3.00%

共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

乡镇社会综合治理(维稳)经费,财政安排资金7.46万元。 该项目年度绩效目标为:

我乡坚持总体国家安全观,以党的政治建设为统领,以防范化解各类风险为牵引,不断提高边境地区社会治理社会化、法治化、智能化、专业水平化,积极开展平安景洪创建活动,努力建设更高水平平安法治景哈,全力提升辖区人民群众幸福感、安全感、满意度,计划2025年开展综治维稳工作。为深化“平安”建设着力打造平安村小组,为进一步提高综治队伍素质,充分发挥眼睛和耳朵的作用,用于组织6个村委会、4个社区的综治调解员和52个村小组、37个社区小组的综治信息员开展综治维稳业务培训费用7.46万元。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

【上年结转】指以前年度安排,共计结转到本年度使用的资金,包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理,实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段,将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程,实现预算和绩效一体化。在预算申请环节,建立事前绩效评估机制;在预算编制环节,开展绩效目标管理;在预算执行环节,开展绩效运行监控;在预算完成环节,开展绩效评价,并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金,并延伸至政府投融资活动,不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金,包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保基本民生保工资、保运转为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

三公经费】纳入级财政预决算管理的三公经费是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费】部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

景洪市景哈哈尼族乡人民政府2025年机关运行经费154.59万元,比上年增加80.23万元增加107.89%增加的原因是:由于机制改革,橄榄坝农村管委会撤销,原单位人员合编制并入本单位,在职及退休人员社会保险(养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险和生育保险)单位配套部分纳入本单位预算,导致预算增加,由单位根据标准计算做入部门预算;另新增4个社区,新增社区运转经费及党建工作经费预算。  

 事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

根据中共景洪市景哈哈尼族乡委员会景洪市哈尼族乡人民政府关于印发《景洪市哈尼族乡职能配置、机构设置和人员编制实施方案》的通知,景洪市哈尼族乡财政和统计服务中心4、社会事业服务中心4、生态环境保护中心5、综治中心7人、边防事务中心75个事业单位撤销,人员减少27人,合并到新单位中。

景洪市景哈哈尼族乡党群服务中心2025年日常公用经费9.45万元,比上年增加6.75万元,增长250.00%增加的主要原因是:机构改革,调入9名事业人员,按公用经费标准预算增加。  

景洪市景哈哈尼族乡农业农村发展服务中心2025年日常公用经费18.23万元,比上年增加1.35万元,增长8.00%,增加的主要原因是:机构改革,调出事业人员2人,调入事业人员4人,按公用经费标准预算增加。

景洪市景哈哈尼族乡综合行政执法队(专职消防队、消防工作站)2025年日常公用经费9.45万元,比上年增加4.05万元,增长75.00%增加的主要原因是:机构改革,调入事业人员7人,按公用经费标准预算增加。

景洪市景哈哈尼族兴边富民事务中心2025年日常公用经费7.43万元,比上年增加7.43万元,增长100.00%增加的主要原因是:机构改革,该单位为新增单位,调入事业人员11人,按公用经费标准预算增加。

日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费。

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,景洪市景哈哈尼族乡人民政府资产总额8360.17万元,其中,流动资产496.55万元,固定资产7363.03万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程1599.88万元,无形资产78.00万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额增加4556.69万元,其中固定资产增加5372.55万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆1辆,账面原值9.49万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为202412月资产月报数。

 

监督索引号53280119056200111

景哈哈尼族乡人民政府2025年预算公开报表20250212032818394.xlsx