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景洪市发展和改革局2025年度预算公开说明

  • 来源 :景洪市发展和改革局
  • 访问次数 :
  • 发布时间 :2025-02-13 18:12

监督索引号53280105030300000


景洪市发展和改革局2025预算公开目录

 

第一部分 景洪市发展和改革局2025部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 景洪市发展和改革局2025部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、部门财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算

七、部门基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

部门项目支出绩效目标表(本下达)

十、部门政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

、对下转移支付绩效目标表

新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

景洪市发展和改革局2025年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

    (一)部门主要职责

根据(景办字〔20249号)文件,景洪市发展和改革局,为中国足球彩票工作部门,正科级,加挂市数据局、市粮食和物资储备局、市政府国防动员办公室、市人民防空办公室牌子

基本职能及主要工作为:

1贯彻执行国家、省、州、市国民经济和社会发展的战略方针、政策;组织编制全市国民经济和社会发展的中长期规划和年度计划,研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调节目标及调节政策,协调、衔接和平衡各主要行业规划和相关的政策措施。

2研究分析国际和国内经济形势和发展情况,对本市经济运行情况分析、预测,提出经济持续、快速、健康发展的政策建议,综合协调经济社会发展。

3研究全市经济体制改革重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案。

4提出全市社会固定资产投资总规模与投资方向,规划重大项目的布局;编制全市固定资产投资计划及重点建设项目计划;负责安排或转报全市重大建设项目和按管理权限审批建设项目;组织向上争取项目资金;负责全市重大建设项目的审批、可研、开工报告、后评价等的管理和协调,会同市有关主管部门审查项目初步设计。

5负责电、油、气等能源资源管理;拟订能源发展战略重大规划、专项规划、产业政策并组织实施;提出能源体制改革的建议;执行国家、省、州有关规定拟订能源行业标准和准入条件;统筹能源发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的平衡;负责审核、申报能源方面的中央、省财政性建设资金投资项目;负责产业政策和能源的综合协调和项目申报、资金争取。

6分析全市招标投标市场发展形势和招标投标法律、行政法规和部门规章执行情况;加强部门之间在招标投标投诉处理、执法活动方面的沟通,形成合力,依法正确履行行政监督职责;牵头开展招标投标工作联合检查和调研;研究涉及全市招标投标工作的其他重要事项。跟踪、监督上级发改部门下拨补助资金的项目建设,严格按工程进度建议财政拨付,并做到专款专用;抓好工程质量关,督促工程进度,使每个项目能尽快按要求组织实施。组织、指导、监督有关业务部门的经营性收费项目管理,协同处理全市行政事业性、经营性收费方面的争议。

7会同有关部门研究提出全市利用外资的发展战略、总量平衡与结构优化的目标及政策;提出全市利用外资的总规模和投向;参与境内外招商引资工作。按权限审批或审核转报外商直接投资项目。组织有关部门审核上报利用国外贷款项目和境外投资项目。

8研究提出景洪市实施西部大开发的战略、发展规划、重大问题和有关政策的建设。认真做好国家扩大内需项目管理工作。

9做好科学技术、教育体育、文化旅游、卫生健康等社会事业与国民经济发展的衔接平衡,推进重大科技成果产业化;研究提出经济与社会协调发展、相互促进的政策,协调各项社会事业发展中的重大问题。

10负责本市重点建设项目和民办事项的筛选和管理协调工作;负责省、州及市重点项目建设的督促、协调、指导和项目投资计划的编报、建设进度的跟踪管理。

11做好国防经济动员工作;负责协调经济建设与国防建设之间的关系;组织协调国民经济动员保障工作。

12贯彻执行和监督实施《中华人民共和国价格法》等法律、法规、条例、规章及价格方针、政策。

13调控本市价格总水平,按照价格管理权限,制订和调整实行政府定价、政府指导价的重要商品价格与重要收费,并对其进行管理;开展价格成本调查审核工作,建立市场价格监测制度。

14开展价格认证工作。接受司法机关、行政执法机关和仲裁机构的委托,对刑事、民事、行政、经济等案件涉及的各类标的物进行价格认证。

15协同市财政局做好行政事业性收费项目的立项、管理和收费标准的管理;组织实施行政事业性收费许可证制度和开展年度审验工作。

16宣传、贯彻、执行国家粮食方针、政策、法规、条例和省、州粮食政策。

17承担本市范围内的全社会粮食流通行政管理职能,制定和出台粮食流通监管的相关配套办法。完善粮食市场准入制度,做好粮食收购资格审核工作,为规范粮食流通市场秩序,保护粮食生产者、经营者和消费者的合法权益,提高法律保障。

18负责全市全社会粮食流通管理,积极组织和协调储备粮食的收购,监督检查储备粮油的库存数量、质量安全,做好救灾救济粮食的供应,保障国家宏观调控粮油供应的需要。

19拟订重要物资和应急储备物资规划计划,落实有关动用计划和指令。

20组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常监督管理等职责。按规定权限组织有关项目的资金申请、项目审核并指导实施。

21承担重要物资储备和有关储备统计工作。

22负责协调推进数据基础制度建设,统筹数据资源整合共享和开发利用,统筹推进数字景洪、数字经济、数字社会规划和建设等职责

23完成市委、市政府交办的其他任务。

24职能转变。组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换、日常管理职责工作和市场调控。

(二)机构设置情况

我部门共设置10个内设机构,包括:办公室、法规体改和营商境股、发展规划和国民经济综合股、固定资产投资和审批股、地区和农经股、社会发展和资源环境股、产业经贸和数据股、能源和价格管理成本调查监审股、粮食和物资储备股(剩余内设机构为涉密信息暂不公开)。所属事业单位3个,分别是:

1景洪市人防指挥信息保障中心(未独立核算)

2景洪市数字经济发展中心(未独立核算)

3景洪市电子政务网络管理中心(未独立核算)

(三)重点工作概述

2025年,我局认真贯彻落实市委、市政府的决策部署,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,聚焦项目谋划、资金争取、后续扶持等各项重点工作任务,全力以赴抓项目、扩投资、抓调度、稳增长,积极履职,担当作为,较好完成了各项重点工作任务:

1加强经济运行调度,全力促进经济稳增长。紧盯核心经济指标,定期分析全市经济运行情况,将任务、责任、措施层层分解,落实到具体乡镇和部门。建立经济运行分析联席会议制度,准确把握经济运行动态,着力增强经济工作的前瞻性和主动性。紧紧围绕全年全市地区生产总值增长6%的工作目标加强经济运行调度,经济运行总体平稳较快增长。2024年全市地区生产总值实现452.93亿元,增长4.0%,分别超全省(3.3%0.7个百分点、全州(3.7%0.3个百分点。其中:第一产业完成67.96亿元,同比增长3.8%;第二产业完成113.55亿元,同比增长6.2%;第三产业完成271.42亿元,同比增长3.2%,三次产业占比为15.0:25.1:59.9

2继续抓好稳投资,推进重大项目建设。紧扣国家投资方向和政策导向,依据景洪市特色资源和优势产业,加强项目储备。一是破解重点项目推进的难点、堵点,成立重点项目咨询管理公司,实现实体化运行,采取重点项目建设指挥部+平台公司+项目实施单位的方式,加大对重大项目实行动态管理,在库管理项目227个,其中:续建项目136项、新开工项目56项、前期项目35项,计划总投资2424.69亿元,累计完成投资540.61亿元二是建立银行+第三方咨询机构+项目实施主体的多元化专债策划申报模式和发改+财政+重点项目建设指挥部争资争项工作专班,从项目谋划、选址报批、资金争取、落地实施全过程联审联批联动,获得中央、省预算内资金项目25项,总投资22.79亿元,下达资金2.92亿元。争取专债券项目8项,发行金额16.33亿元。申报超长期特别国债项目3项,总投资15.01亿元。获批增发国债支持项目9个,下达资金2.07亿元。储备争取上级资金项目145项,计划总投资232.64亿元。三是严格按照投资项目开工前审批流程进行审批。在线审批监管平台全年办件按时办结率100%2024112月共完成投资项目审批、备案631件,其中:政府投资项目审批52项,涉及总投资26.5亿元;企业投资项目备案579件,涉及总投资692.1亿元。

3铆足干劲抓产业,转型升级行稳致远。依托资源禀赋,做足优势文章,补齐短板弱项,紧紧围绕橡胶、普洱茶、数字经济、生物医药(傣医药)、口岸经济、文旅康养、热带水果等七大重点产业,着力建链、补链、强链,加快构建景洪特色的现代产业体系。储备七个重点产业项目共86个,总投资899.42亿元。深度挖掘数字经济产业谋划一批数字经济项目,目前中国足球彩票数字经济产业项目储备共15项,总投资41.8亿,截至目前,入库项目为7项,总投资2亿元,完成固定资产投资2402元。

4尽心竭力优服务,营商环境持续优化。互联网+政务服务入手,大力推广运用一部手机办事通和网上政务服务平台,提升政务服务水平;印发《景洪市服务企业需求市级局长坐诊接诉工作方案(试行)》,组织开展市级局长坐诊接诉活动,面对面把脉会诊,为企业排忧解难,截至目前,已开展4期,收集企业诉求8个,已解决7个,正在办理1个;处理办结营商环境投诉件173件,处理销号171件,办结率98.84%

5系统谋划新能源,开发力度步伐加快。完善能源应急保障体系,编制印发《景洪市新能源汽车充电基础设施建设专项规划(20212035年)》;建立能源项目储备库,梳理十五五能源重点能源项目22个,加大新能源开发利用力度,屋顶式光伏项目和地面集中式光伏项目深入推进,加推进新能源汽车充电基础设施建设,2024112月共备案运营充电桩建设项目企业61家,建成公共充(换)电站48个。科学编制迎峰度夏电力负荷管理方案,20241—12月,全市发电量达到702015.07 万千瓦时,电力装机容量达到242.65万千瓦,其中太阳能光伏发电装机容量57.46万千瓦,光伏发电量达41736.37 万千瓦时。油气供应充足,满足了全市经济社会发展的用能需求。

6突出重点防风险,粮食安全稳固扎实。全面发挥优质粮食工程项目作用,通过从有利于粮食和农产品加工产业集聚发展考虑,按照园区化发展的思路,谋划并推进实施了玉磨铁路野象谷冷链物流及仓储用房建设项目(三期)四标段(州市粮油储备及加工区)项目。完成轮入轮出工作,全市粮源充足、供应正常,粮油价格总体平稳,未出现抢购粮食、哄抬粮价等现象。

7扑下身子惠民生,市场价格保持稳定。全市共累计减免各项收费312.25万元。开展整治住宿业客房市场价格秩序和城镇道路停车乱收费专项整治工作,出台规范市场行为文件3份,完成住宿业价格备案1676家。密切关注市场价格动态,重点对粮、油、盐、禽、蛋、蔬等群众生活必需品和农资等价格进行监测,完成各类监测数据上报70份。2024年共受理各类涉案价格认定716件,认定价格为2926.03万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中:财政全额供给单位4个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位3个。截止202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制42人,其中:行政编制22人,工勤人员编制4事业编制16人。在职实有40人,其中:财政全额保障40人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人,其中:离休1人,退休35人。

车辆编制5辆,实有车辆6其中摩托车1辆),超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1161.99万元,其中:一般公共预算1158.99万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入3万元。

与上年对比增加402.27万元,上升52.95%,增加的原因主要是本年一般公共预算拨款本级财力安排增加402.27万元;基本支出预算收入752.81万元,比上年增加171.49万元;项目支出预算收入为409.18万元,比上年项目增加230.78万元。基本支出预算收入与项目支出预算收入合计比上年增加402.27万元。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1158.99万元,其中本年收入1158.99万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1158.99万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加401.47万元,上升53.00%,增加的原因主要是本年基本支出预算收入749.81 万元,比上年增加170.69万元;项目支出预算收入为409.18万元,比上年项目增加230.78万元。基本支出预算收入与项目支出预算收入合计比上年增加 401.47万元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1161.99万元。财政拨款安排支出 1158.99万元,其中:基本支出749.81万元,与上年对比增加170.69万元,增加的主要原因是本年在职事业人员比上年增加8人,工资五险等基本支出也相应的增加;项目支出409.18万元,与上年对比增加230.78万元,增加的主要原因分析是本年新增了两个项目支出景洪市十五五规划编制经费100.00万元,新增了项目支出景洪市电子政务外网综合服务项目经费85.15万元;项目支出人民防空工作运行和管理专项资金117.54万元,比上年增加70.14万元;储备粮仓储提升补助资金30.00万元,比上年减少4.50万元,景洪市第三批社会信用体系建设示范区创建服务补助资金30.00万元,比上年减少20.00万元。增减相抵后,本年项目支出预算收入比上年增加170.69万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

1一般公共服务支出发展与改革事务支出行政运行368.29万元,主要用于行政职工工资福利支出和商品支出。

2一般公共服务支出发展与改革事务支出一般行政管理事务34.00万元,主要用于景洪市人防指挥信息保障中心物业管理服务费。

3一般公共服务支出发展与改革事务支出社会事业发展规划100.00万元,主要用于“十五五”规划编制费。

4一般公共服务支出发展与改革事务支出事业运行170.69万元,主要用于事业职工工资福利支出和商品支出。

5一般公共服务支出发展与改革事务支出其他发展与改革事务支出115.15万元,主要用于景洪市第三批社会信用体系建设示范区创建服务支出。

6国防支出国防动员人民防空支出117.54万元,主要用于人防大楼的水电费、邮电费、维修维护费等支出。

7社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休21.48万元,主要用于离休老干的工资及离退休职工的公用经费支出。

8社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休0.06万元,主要用于事业单位退休职工的公用经费支出。

9社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出65.99万元,主要用于单位职工养老保险缴费支出。

10抚恤死亡抚恤支出1.80万元,主要用于遗属生活补助

11卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗22.82万元,主要用于行政人员医疗支出。

12卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗11.20万元,主要用于事业人员医疗支出。

13卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助29.56万元,主要用于行政事业人员医疗补助支出。

14卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出2.87万元,主要用于行政事业人员工伤险支出。

15住房保障支出住房改革支出住房公积金55.04万元,主要用于职工住房公积金。

16粮油物资储备支出粮油物资事务其他粮油物资事务支出35.50万元,主要用于储备粮油检测费、储备粮仓储功能提升补助等支出。

17粮油物资储备支出重要商品储备应急物资储备10.00万元,主要用于重要物资储备仓库管理费。

五、对下专项转移支付情况

    本单位无对下专项转移支付事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目8个,政府采购预算总额39.17万元,其中:政府采购货物预算1.26万元、政府采购服务预算37.91万元、政府采购工程预算0.00万元

六、部门三公经费增减变化情况及原因说明

景洪市发展和改革局2025年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计16.37万元,较上年增加1.67万元,增长11.36%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

景洪市发展和改革局2025年因公出国(境)费预算为0.00万元,与上年预算数相比,无增减变化。

(二)公务接待费

景洪市发展和改革局2025年公务接待费预算为4.07万元,较上年减少0.13万元,下降3.10%,国内公务接待批次为10次,共计接待120人次。

减少的原因主要是按照厉行节约的原则,严控三公经费支出,确保逐年下降。

(三)公务用车购置及运行维护费

景洪市发展和改革局2025年公务用车购置及运行维护费为12.30万元,较上年增加1.80万元,增长17.14%。其中:公务用车购置费0.00万元,与上年预算数相比,无增减变化;公务用车运行维护费12.30万元,较上年增加1.80万元,增长17.14%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为6辆。

增加的原因主要是2024年机构转隶,景洪市电子政务网络管理中心划入我局,同时划入1辆车及6,相应增加车辆使用频率,相应增加公务用车运行维护费1.80万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

景洪市十五五规划编制经费项目:财政安排资金100.00万元。该项目年度绩效目标为:加快开展十五五前期工作,与省州同步出台规划,有利于衔接国家、省、州规划,推动景洪市经济、社会高质量发展。完成十五五规划编制1个;完成十五五规划纲要1个、规划前期思路1个;完成十五五规划前期课题及专项规划5个以上。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

【上年结转】指以前年度安排,共计结转到本年度使用的资金,包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。全方位是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理,实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。全过程是指在事前、事中、事后各个阶段,将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程,实现预算和绩效一体化。在预算申请环节,建立事前绩效评估机制;在预算编制环节,开展绩效目标管理;在预算执行环节,开展绩效运行监控;在预算完成环节,开展绩效评价,并开展结果应用。全覆盖是指推动绩效管理覆盖所有财政资金,并延伸至政府投融资活动,不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金,包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保基本民生保工资、保运转为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

三公经费】纳入级财政预决算管理的三公经费是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

景洪市发展和改革局2025年机关运行经费安排75.49万元,与上年对比增加26.48万元,增加54.03%增加的原因是:本年年末行政编制的在职人员26人,上年年末22人,本年比上年增加4人,导致机关运行经费上升。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

景洪市发展和改革局下属事业单位3个,2025年日常公用经费14.39万元,比上年增加7.31万元,增长103.25%增加原因是景洪市电子政务网络管理中心机构转隶至景洪市发展和改革局,新增6人,经费相应增加事业单位日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,景洪市发展和改革局资产总额4066.47万元,其中,流动资产97.35万元,固定资产2774.27万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程896.43万元,无形资产43.16万元,政府储备物资247.34万元,受托代理资产7.91万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额增加3021.86万元,其中固定资产增加2705.16万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为202412月资产月报数。

 

监督索引号53280105030300111


附件:景洪市发展和改革局2025年部门预算公开表20250213054757187.xlsx