中国共产党景洪市委员会宣传部(本级)2025年部门预算公开说明
- 来源 :中国足球彩票
- 访问次数 :
- 发布时间 :2025-02-13 16:29
监督索引号53280106021100200000
中国共产党景洪市委员会宣传部(本级)2025年预算公开目录
第一部分 中国共产党景洪市委员会宣传部(本级)2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党景洪市委员会宣传部2025部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产党景洪市委员会宣传部(本级)2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
指导全市各级宣传工作,提出宣传文化事业发展的指导方针,指导宣传思想文化事业发展规划的制订,指导宣传文化系统对政策、法规的实施,指导、组织、协调各方面的力量,贯彻实施党的路线、方针;引导社会舆论,协调新闻单位工作,提出对突发事件和重大事件的宣传报道意见;指导精神文明建设和文化市场的管理;规划部署全市思想政治工作和群众性的社会主义精神文明建设活动,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作;指导全市对外宣传工作;完成市委、市政府安排的各项任务。
(二)机构设置情况
我单位共设置6个内设机构,包括:办公室、理论宣教股、文明创建股、网络信息股、行政审批(出版和电影)股、新闻传播广播电视股。
所属单位0个。其中,行政单位0个,事业单位0个。
(三)重点工作概述
1.强化思想引领,扎实推进理论武装工作
切实加强和改进理论学习中心组学习,确保各项学习任务落到实处。2025年,开展市委理论学习中心组集中学习12次,带动各级党委、党组集中学习125场次。
2.坚持正确导向,创新发展宣传舆论工作
通过开展岗位大练兵,开办“融媒夜校”,落实全员轮岗,推行绩效考核等措施,进一步推动了新闻产品生产制作能力。2025年,拟向中央和省级主流媒体推送亚洲象保护、乡村振兴等素材稿件120余条,被中央媒体采用稿件50余篇。目前,“景洪发布”、“雨林景洪”抖音号和客户端等各媒体账号粉丝累计已超过100万。
3.弘扬文明风尚,全面提升文明创建水平
深化精神文明建设。完成新一届省级文明村、文明小城镇、文明单位、文明校园、文明家庭的申报复查工作。推进市级文明单位、文明村、文明小城镇和文明校园评选活动。深化文明实践志愿服务。
4.落实责任担当,全面压实意识形态工作责任
加强对哲学社会科学论坛、讲坛、讲座、讲报告会、研讨会等阵地的管理,坚决不给错误思想观点提供传播渠道。深入开展“扫黄打非”工作,维护健康文化市场环境。持续推进广播电视户户通、农村综合文化服务中心、农家书屋等重点文化惠民工程。加快“三化一美”台站建设步伐,稳步推进应急广播建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制40名,其中:行政编制34名,工勤人员编制0人,事业编制6名。在职实有40人,其中:财政全额保障40人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 12人,其中: 离休 0人,退休 12人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1878.52万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1878.52万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。
与上年对比减少10.99万元,下降0.58%,主要原因是:减少了创建全国文明城市专项补助资金10.99万元。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1878.52万元,其中:本年收入1878.52万元,上年结转结余收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1878.52万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元。
与上年对比减少10.99万元,下降0.58%,主要原因是:减少了创建全国文明城市专项补助资金10.94万元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1878.52万元。财政拨款安排支出1878.52万元,其中:基本支出898.15万元,与上年对比减少82.48万元,下降8.41%,主要原因是:人员调出5人,工资及五险一金相应减少;项目支出980.37万元,与上年对比增加71.49万元,增长7.87%,主要原因是:增加了建设全国文明城市专项补助资金71.49万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况:
1.一般公共服务支出—宣传事务—行政运行支出611.96万元,主要用于在职职工工资福利、商品和服务和对个人和家庭补助开支。
2.一般公共服务支出—宣传事务—其他宣传事务支出980.37万元,主要用于市级项目开支。
3.一般公共服务支出—网信事务—事业运行77.44万元,主要用于下属单位景洪市网络安全应急指挥中心在职职工工资福利、商品和服务开支。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.60万元,主要用于行政退休人员行政单位离退休缴费开支。
5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.12万元,主要用于事业退休人员离退休缴费开支。
6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出76.94万元,主要用于在职职工养老保险缴费。
7.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出1.15万元,主要用于死亡职工遗属生活补助。
8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗35.08万元,主要用于机关在职职工基本医疗保险开支。
9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗5.32万元,主要用于事业单位在职职工基本医疗补助开支。
10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助23.79万元,主要用于在职职工公务员医疗补助开支。
11.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.38万元,主要用于在职职工生育保险开支。
12.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金63.37万元,主要用于缴纳在职职工住房公积金开支。
五、市对下专项转移支付情况
本单位无市对下转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,2025年政府采购预算8.83万元,其中:政府采购货物预算1.80万元、政府采购服务预算7.03万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党景洪市委员会宣传部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.09万元,较上年减少0.10万元,下降3.13%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
中国共产党景洪市委员会宣传部2025年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
与上年预算数相比,无增减变化。
(二)公务接待费
中国共产党景洪市委员会宣传部2025年公务接待费预算为0.91万元,较上年减少0.03万元,下降3.19%,国内公务接待批次为4次,共计接待82人次。
减少的原因主要是我单位严格执行公务接待制度和中央八项规定,合理压缩公务接待经费开支。
(三)公务用车购置及运行维护费
中国共产党景洪市委员会宣传部2025年公务用车购置及运行维护费为2.18万元,较2024年减少0.07万元,下降3.11%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年下降0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费2.18万元,较上年减少0.07万元,下降3.11%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。
减少的原因主要是我单位严格执行中央八项规定,厉行节约,减少车辆维护费开支。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年本单位重点项目1个,涉及金额288.99万元。 重点项目年度绩效目标如下:
宣传思想文化工作专项资金项目:财政安排资金288.99万元。该项目年度绩效目标为:全面宣传景洪市2025年经济、社会、文化方面的成效成就,为各项中央、省、州、市工作等开展营造良好的氛围。使全市各级政策传达到全市各级各部门和广大群众中,确保政治导向正确,确保舆论声音正确,确保党管媒体发挥作用,重大主题宣传是当前各项工作的反映和指导。民族团结、对外开放等工作顺利实施。与中央省级媒体专版媒体合作1次,专题报道1次,视频片1部,重点宣传片1部,扩大景洪市在国内外的影响力。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排,共计结转到本年度使用的资金,包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理,实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段,将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程,实现预算和绩效一体化。在预算申请环节,建立事前绩效评估机制;在预算编制环节,开展绩效目标管理;在预算执行环节,开展绩效运行监控;在预算完成环节,开展绩效评价,并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金,并延伸到政府投融资活动,不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金,包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党景洪市委员会宣传部2025年机关运行经费75.92万元,比上年减少6.33万元,下降7.70%,主要原因是:人员调出1人,相应减少了日常公用经费。机关部门运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,中国共产党景洪市委员会宣传部资产总额880.08万元,其中,流动资产3.78万元,固定资产876.30万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额增加229.50万元,其中固定资产增加229.50万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53280106021100200111