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景洪市基诺山基诺族乡人民政府2025年预算公开说明

  • 来源 :景洪市基诺族乡人民政府
  • 访问次数 :
  • 发布时间 :2025-02-13 15:42

监督索引号53280119056500000

 

景洪市基诺山基诺族乡人民政府2025年预算公开目录

 

第一部分 景洪市基诺山基诺族乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 景洪市基诺山基诺族乡人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、部门基本支出预算

部门项目支出预算表

部门项目支出绩效目标表

部门政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十二、部门政府购买服务预算表

对下转移支付预算表

、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门中期规划预算表

 

景洪市基诺山基诺族乡2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据《中共景洪市委办公室中国足球彩票关于印发<景洪市基诺山基诺族乡职能配置、机构设置和人员编制方案>的通知》[景办字〔202427 ]文件精神和《景洪市基诺山基诺族乡机构编制实施方案》,并报经景洪市委、中国足球彩票批准。其部门主要职能职责是:

基诺山基诺族乡党委、政府设置5个综合办公室:

1.党政办公室承担机关日常运转工作,负责综合协调、文秘、

信息、会务、保密、档案、中国足球彩票等日常事务职责,以及后勤保障、内部财务、督查考核等工作。负责人大日常事务及政协联 络等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.基层党建办公室:承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、 党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、精神文明建设,以及工会、共青团、妇联、党校等工作。指 导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作。指导基层群众自治、城乡基层治理。

3.经济发展办公室编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、自然资源管理和利用、城乡规划建设、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、工业经济、科技管理、企业管理服 务、营商环境建设、财政、国有资产监管、村(社区)级财务及 “三资”管理审计、农民负担监督、调查统计分析等工作。

4.社会事务办公室(退役军人服务站):负责教育体育、卫生健康、食品安全、社会保障、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、创业就业、民政事务、物业管理、社会组织培育管理、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.平安法治办公室负责统战、民族宗教、法治建设、平安建设、 社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务,指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作,预防处置突发事件和群体性事件, 防范和协助处置非法集资、邪教等工作。负责流动人口管理工作。

管理协调社会治安综合治理(网格化管理)平台。

基诺山基诺族乡设3公益一类事业单位,规格均为副科级,分别是

1.党群服务中心(新时代文明实践所)负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公 共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。 建立完善乡、村(社区)政务服务体系,做好互联网+政务服务 的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广,指导村(社区)便民服务站建设。负责文化宣传推广、广播电视、文化市场管理、 文物和非物质文化遗产管理、群众性文化活动等工作。管理协调便民服务平台。

2.综合行政执法队(政府专职消防队、消防工作站)承担乡综合行政执法工作,依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权,健全和 落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍,并组织 开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。负责辖区防火检查巡查、消防宣传和教育培训等工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

3.农业农村发展服务中心承担农业农村发展相关工作。负责农业机械、畜牧兽医、农业技术推广、动物产地产品检疫、农产品质量安全监测检测、动植物疫病防治。负责农村人居环境整治工作。负责农田、水利建设相关工作;负责农村饮水安全、水土保持、水资源管理保护等工作;负责防汛抗旱减灾,农村水务技术服务工作, 水利工程设施的管理维修。负责公共设施管理与维护、道路交通养护、搬迁安置等工作。负责生态环境保护工作,防治环境污染、综合治理。负责林业发展、林业生产经营、造林检查验收、野生动植物保护、森林湿地保护、森林防火、森林病虫害防治等服务性工作。协助开展农业农村相关财统工作。

(二)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括:党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室(退役军人服务站)、平安法治办公室

所属单位3个,分别是:

1.党群服务中心(新时代文明实践所)

2.综合行政执法队(政府专职消防队、消防工作站)

3.农业农村发展服务中心

)重点工作概述

1.提升三农工作质效,全力厚植和美乡村新优势。

“新”而行、向“智”而进、向“绿”而变,着力抓“三农”、着力抓转型、着力补短板、着力促开放,为乡村发展不断注入基诺力量。提振农业发展动能。聚焦脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接,锚定全年粮食生产目标不放松;紧盯粮食安全,切实保障重要农产品稳定供给;全面落实惠农政策,确保各项补贴资金及时兑付做深做细产业调研,持续壮大特色产业基地建设,抓好农业产业科技培训提升村庄建设质量。聚焦空间资源优化配置集约用地布局,扎实推进村庄规划工作“后半篇”工作。加快补齐农村基础设施短板进一步完善农村生活垃圾收集、转运、处置设施和模式,实现垃圾清运全覆盖提高人居环境水平。深入实施乡村绿化美化行动,锚定2025年建成4个乡村振兴示范点”及“示范村”,18个以上“提升村”,500户以上美丽庭院”的创建目标;打好污染防治攻坚战,持续开展河道清淤整治、定期清障,加大林政管理工作,严格执行木材生产限额计划,推深做实“双长制”扎实抓好中央生态环保督察反馈问题整改,全力解决群众反映强烈的生态环境问题,不断擦亮“天蓝、水清、地净、景美”的生态名片严守生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线,以高水平生态环境保护推动高质量发展。

2.赋能产业集群发展,全力塑造产业富美新动能

坚持把招商引资作为加快发展的主引擎,主动出击,主动对接。发展壮大集体经济,优化营商环境,全面落实各级各类惠企政策,大力营造敢闯敢干创业氛围。着力发展资源经济。一乡一业一村一品”为载体,以村公司为重要平台,增强村级创新发展意识,推动村级集体经济市场化、专业化、规范化,鼓励支持村级结合实际,因地制宜发展自主经营性产业,推动村级自主经营产业全覆盖,推动茶叶、砂仁、红米等传统产业转型升级;依托生态茶园、森林资源、自然环境、特色村寨等,打“雨林徒步+合发展链条形成多元化徒步旅游产品体系;加快推进重点项目建设完成景洪市攸乐古茶山一二三产业融合发展先行区项目小普希民宿建设并投入运营;完成“小普希的夜”、基诺之梦民宿项目、基诺山乡综合厂原始部族演绎场及安置房建设项目招商引资0.9亿全力配合云海山居酒店、银厂上寨西双云峯项目前期工作及项目开工积极打造基诺山乡优势资源产业链。围绕发展新兴经济,强化建设项目监管进一步抓好“林下+”、农文旅融合康养项目建设,大力发展“咖”、乡村餐吧、低空旅游项目,丰富乡村业态创新文旅融合消费新场景,通过非遗+民族节庆+旅游”思路“攸攸”“乐乐”文创产品研发基础上,结合村寨非遗现状和特懋克节等民族节庆,持续开发基诺文创产品,打造一批专题民族文化特色旅游村。

3.提质惠民事业发展,全力打造人文和美新篇章。

加大政策和社会倡导,切实解决群众在社会融入、就业创业、老人赡养、子女教育等方面的操心事、烦心事,切实提高群众在文化传承中的获得感、幸福感。稳步提高社会事业覆盖面扎实做好两险参保工作,确保如期完成全年目标任务进一步规范城乡低保、临时救助、医疗救助、残疾人两项补贴等政策资金管理使用和实效督查,确保困难群众应享尽享着力拓宽就业渠道。全面落实就业优先政策,支持农创客及各类返乡人员自主创业,大力培育新型职业农民扎实做好退役军人服务保障工作抓实教育兜底工作。全面贯彻执行党的教育方针,持续抓好控辍保学工作,加强政校联动,推动教育教学质量提升加强政务服务水平。进一步扩宽帮办代办服务范围,持续优化服务质量,力求实现更多零跑动”。繁荣文化事业人民群众精神文化需求为导向优化公共文化服务供给,适时开展文化活动和文艺展演强化文物保护知识宣传教育,充实非遗项目库,壮大非遗代表性传承人队伍,不断加大对基诺文化的培训力度与深度。提升养老服务体系。拓宽“为老”服务“半径”,延伸“为老”服务“触角”,积极开展“送医上门”“体检上门”等活动,提供优先办、上门办、延时办等暖心服务,将养老惠民政策落到实处,打通为老服务的“最后一公里”。

4.筑牢底线思维,全力构建安定和谐新格局。

着力防风险持续发力,紧盯目标、保持定力,突出抓好平安建设,拧紧安全生产责任链条,安全稳定的美好蓝图变为现实牢守安全线。坚决遏制耕地流出,从严整治乱占、破坏耕地违法行为加强农村自建房安全隐患排查,严格宅基地审批程序,扎实开展好宅基地“四到场”核实等工作抓实社会安全风险防控工作。依法严厉打击“黄赌毒”“盗抢骗”及侵害妇女儿童权益等违法犯罪,深入推进扫黑除恶常态化,巩固拓展专项斗争成果;坚持和发展新时代“枫桥经验”依托综治实体化运营强化工作联动机制,加强矛盾纠纷化解源头治理和网格化管理依法依规、将心比心做好信访工作,引导群众依法理性维权;做好12345服务热线办理工作,强化12345社情民意数据分析,深入推进普法强基补短板专项行动做好重点人群的服务管理和帮教转化工作,夯实社会稳定基础。全面落实安全生产责任制加强矿山、燃气、交通运输、建筑、校园、食品药品等重点领域安全监管,认真落实1262机制,着力做好防汛抗旱、森林防火、各类自然灾害等预警和应急处置,维护群众生命财产安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中:财政全额供给单位4个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位3个。截止202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制72人,其中:行政编制24人,工勤人员编制1事业编制47人。在职实有87人,其中: 财政全额保障72人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人,其中:离休0人,退休30人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1907.23万元,其中:一般公共预算1876.51万元,政府性基金收入0.00万元,国有资本经营收入0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元事业收入0万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入30.72万元。

与上年对比减少7.4万元,下降0.39%。下降的原因主要是:本年度单位其他收入及财政安排项目减少。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1876.51万元,其中:本年收入1876.51万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1876.51万元,政府性基金预算财政拨款入0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元,其他收入30.72万元

与上年对比增加0.76万元,增长0.04%增加的主要原因是事业单位新招聘3人,公务员新招录2人,新增人员工资及五险。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1907.23万元。财政拨款安排支出 1876.51万元,其中:基本支出1746.73万元,与上年对比减少68.65万元,主要原因是我乡响应景洪市委、市政府过紧日子号召,坚持厉行节约,发扬艰苦奋斗精神,加强资金管理,坚持精打细算,严控行政事业单位运行成本,节省出资金用于保障重点支出,压减公用经费支出用于防风化债,为地方经济社会平稳发展提供坚强保障;项目支出129.78万元,与上年对比增加30.52,主要原因2025年度新增自有资金项目预算资金

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出人大事务行政运行17.28万元,主要用于人大的基本支出。

2.一般公共服务支出人大事务代表工作6.84万元,主要用于人大代表的基本支出。

3.一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行255.03万元,主要用于政府办公室及相关机构的基本支出。

4.一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出87.66万元,主要用于政府办公室及相关机构的基本支出。

5.一般公共服务支出党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行117.34万元,主要用于党群服务中心单位的基本支出。

6.一般公共服务支出党委办公厅(室)及相关机构事务事业运行152.79万元,主要用于党群服务中心单位的基本支出。

7.一般公共服务支出组织事务其他组织事务支出1.94万元,主要用于农村困难党员生活补助和青年人才党支部工作经费的支出。

8.公共安全支出公安其他公安支出1.01万元,主要用于社区戒毒社区康复专职人员补助支出。

9.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休0.72万元,主要用于行政退休人员的基本支出。

10.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休1.08万元,主要用于事业退休人员的基本支出。

11.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出122.83万元,主要用于机关事业单位按养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

12.社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤8.16万元,主要用于病故职工家属一次性抚恤金,丧葬补助。

13.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗21.94万元,主要用于行政单位人员的基本医疗保险的支出。

14.卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗41.17万元,主要用于事业单位人员的基本医疗保险的支出。

15.卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助40.89万元,主要用于行政事业单位及退休人员的公务员医疗补助的支出。

16.卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出6.25万元,主要用于行政事业单位大病保险、工伤保险的支出。

17.城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法0.98万元。

18.城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出9.5万元。

19.城乡社区支出-其他城乡社区-其他城乡社区支出支出0.4万元。

20.农林水支出农业农村事业运行支出338.54万元,主要用于乡综合行政执法队的基本支出。

21.农林水支出农业农村执法监管支出135.83万元,主要用于乡综合行政执法队的基本支出。

22.农林水支出农业农村对高校毕业生到基层任职补助支出2.81万元,主要用于三支一扶人员的基本支出。

24.农林水支出农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助344.10万元,主要用于村委会干部、村民小组干部、村离任干部的生活补助及行政村日常工作开支。

25.住房保障支出住房改革支出住房公积金101.76万元,主要用于行政事业单位用财政拨款资金安排的住房公积金支出。  

26.灾害防治及应急管理支出—消防救援事务—事业运行59.66万元,主要用于消防编外基本支出。

五、对下项转移支付情况

本单位无市对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目7个,政府采购预算总额4.97万元,其中:政府采购货物预算4.97万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

部门2025年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计25.73万元,较上年减少0.8万元,下降3%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

本部门2025因公出国(境)费预算为0.00万元,与上年预算数相比,无增减变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次,与上年预算数相比,无增减变化。

(二)公务接待费

部门2025年公务接待费预算为16.34万元,较上年增加减少0.51万元,下降3.03%,国内公务接待批次为25次,共计接待198人次。减少的原因主要是严格控制公务接待费,并把实现三公经费零增长作为年度的一项重要政治任务来抓,健全机制,落实责任,形成齐抓共管格局,确保完成三公经费控制目标任务。

(三)公务用车购置及运行维护费

部门2025年公务用车购置及运行维护费为9.38万元,较上年减0.29万元,下降3%。其中:公务用车购置费0.00万元,与上年预算数相比,无增减变化;公务用车运行维护费9.38万元,较上年减少0.29万元,下降3%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3减少的原因主要是严格按照公车编制和配备标准进行车辆的更新和购置,车辆在确保车况行车安全及修理费不大幅增长的前提下尽量继续使用,对车辆修理实行责任到人、专人管理;按计划进行总量控制,公车运行费用控制在限额标准之内,严禁公车私用。公务用车运行费主要用于保障基诺山乡行政机关、事业单位工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及车辆租用费等支出。严格执行财经纪律,合理安排公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

   2025本单位重点项目1个:财政安排资金6.53万元。该项目年度目标为:

 乡镇社会综合治理(维稳)经费项目:抓好综治维稳宣传教育培训工作,加强综治中心规范化建设,健全完善综治中心功能和运行机制,实现综治中心与网格化服务管理中心的一体化运行,构建区域联动、部门协作机制,进一步提高服务群众、化解矛盾、维护稳定的能力水平,更好发挥基层社会治理实战化平台作用。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

【上年结转】指以前年度安排,共计结转到本年度使用的资金,包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理,实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段,将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程,实现预算和绩效一体化。在预算申请环节,建立事前绩效评估机制;在预算编制环节,开展绩效目标管理;在预算执行环节,开展绩效运行监控;在预算完成环节,开展绩效评价,并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金,并延伸至政府投融资活动,不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金,包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保基本民生保工资、保运转为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

三公经费】纳入级财政预决算管理的三公经费是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费】

维持党政机关、事业单位等公共机构日常运作所需的资金。这些经费主要用于支付办公、人员工资、设备维护、差旅、会议、培训等开支,确保机构正常运转和履行职责。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

景洪市基诺山基诺族乡人民政府2025年机关运行经费安排61.51万元,与上年对比减少17.27万元,降低21.92%,主要原因分析:厉行节约,贯彻落实“过紧日子要求”,严格按照预算执行部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

根据中共景洪市基诺山基诺族乡委员会景洪市基诺山基诺族乡人民政府关于印发《景洪市基诺山基诺族乡职能配置、机构设置和人员编制实施方案》的通知,景洪市基诺山基诺族乡财政和统计服务中心、社会事业服务中心、生态环境保护中心、综治中心等4个事业单位撤销,人员减少19人,全部到新单位中。

景洪市基诺山基诺族乡党群服务中心2025年日常公用经费11.21万元,比上年增加7.45万元,增长198.14%,增加的主要原因是:机构改革,调出2名事业人员,调入10名事业人员,按公用经费标准预算增加。  

景洪市基诺山基诺族乡农业农村发展服务中心2025年日常公用经费23.34万元,比上年增加5.93万元,增长34.06%,增加的主要原因是:机构改革,调出事业人员1人,调入事业人员7人,新招录事业人员1人,按公用经费标准预算增加。

景洪市基诺山基诺族乡综合行政执法队(专职消防队、消防工作站)2025年日常公用经费10.1万元,比上年增加4.64万元,增长84.98%增加的主要原因是:机构改革,调出事业人员2名,调入事业人员5人,按公用经费标准预算增加。

日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费。

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,部门资产总额586.04万元,其中,流动资产34.12万元,固定资产551.92万元净值,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.0011万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额增加25.31万元,其中固定资产增加154.2万元净值。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆4辆,账面原值38.27万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.24万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00万元。此处公开为202412月资产月报数。

监督索引号53280119056500111

基诺山乡2025年预算公开报表20250211062724376.xlsx