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景洪市勐罕镇人民政府2024年度预算公开说明

  • 来源 :景洪市勐罕镇人民政府
  • 访问次数 :
  • 发布时间 :2024-03-05 10:51

监督索引号53280119056300000

景洪市勐罕镇人民政府部门2024年预算公开目录

 

第一部分 景洪市勐罕镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 景洪市勐罕镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

景洪市勐罕镇人民政府2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

党政机构设置和职责

勐罕镇党委、政府设置5个综合办公室:

1.党政办公室

1)主要职能

负责党政机关日常工作的运转协调;负责机关党务政务、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等工作;负责联系人大、政协、工会、共青团、妇联工作、负责内部审计、统计等工作。完成领导交办的其他工作。

2.党建办公室

1)主要职能

负责基层党组织建设具体工作;负责研究提出基层党组织建设的规划、意见和建议,做好基层干部队伍建设、管理、监督和服务,做好村(社区)“两委”班子建设有关工作;负责指导所属基层党组织做好基层党建各项工作;负责实施行政审批事项、公共服务事项的受理、审批、办结和上报;负责全面从严治党、党风廉政建设、组织协调反腐败、组织人事、宣传、统战(民族宗教)、机构编制、干部队伍建设等工作。完成领导交办的其他工作。

3.乡村振兴办公室(经济发展办公室)

1)主要职能

负责统筹推进实施乡村振兴战略工作;负责拟订经济发展规划和年度计划;负责经济发展规划、环境保护和生态建设、科技、科协、农村土地承包管理、农民负担监督、林权管理、农村经济经营管理和巩固拓展脱贫攻坚成果。完成领导交办的其他工作。

4.社会事务办公室

1)主要职能

负责人力资源和社会保障、民政、民族宗教、卫生健康、教育体育、文化事业、残联等职责,完成领导交办的其他工作。

5.综合治理办公室(应急管理办公室)

1)主要职能

负责统筹、协调、督促、指导、组织开展社会面整治,建立“打防管控建治”指挥体系;建立健全基层治理机制;负责辖区内的矛盾纠纷、专项整治、网格化管理、示范创建、平安创建、人民武装等工作;负责督促指导分级分类管理、帮扶辖区特殊群体;加强群防群治队伍建设,为处置突发事件提供力量保证。负责健全基层应急管理组织体系,组织开展应急演练,加强应急物资储备保障;负责消防、安全生产、食品安全工作;负责安全生产委员会办公室、消防安全委员会办公室日常工作。负责统一指挥调度综合执法队以及上级派驻镇的各类执法队伍。完成领导交办的其他工作。

(二)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括:党政办公室、党建办公室、乡村振兴办公室(经济发展办公室)、社会事务办公室、综合治理办公室(应急管理办公室)

所属单位7个。分别是:1.党群服务中心、2.乡村振兴服务中心、3.生态环境保护中心、4.社会事业服务中心(退役军人服务站)、5.综治中心(应急指挥中心)、6.综合执法队(专职消防队、消防工作站)、7.财政和统计服务中心。

(三)重点工作概述

一是在蓄积发展势能上求突破。立足独特的自然资源禀赋,做大做强资源经济。深入实施“文化+”、“旅游+”、“康养+”战略,挖掘生态人文特色资源,盘活闲置资源,建链延链补链强链,推动云南乐驰戍途旅游项目开发公司、三文文旅、雨林的果等企业项目落地勐罕。大抓招商引资,严格落实州、市外出招商工作要求,开展点对点精准招商,全力招大引强、招新引优、招链引群,下大力气提升招商引资工作成效,加快引进农旅融合、三产服务、现代农业、农产品加工等优质项目,大力培育健康养老、体育产业等生活性服务业,加快培育人力资源、文化创意等高成长性新兴服务业,为勐罕镇高质量发展注入“源头活水”。

二是在提升发展质效上下功夫。充分发挥傣族园品牌优势,深入挖掘环坝路旅游发展潜力,打造“一村一品一特色+民族风情体验+非遗文化体验+农耕体验”为主题的橄榄坝七彩旅游环线,推动“观光式”旅游向体验式、沉浸式旅游转变。探索创新能够充分体现地域文化特色、资源特点、文化内涵的文创产品,持续推动文创产品更新升级。一体推进市政公用设施提档升级、公共服务设施提标扩面、环境基础设施提级扩能,持续实施“三污治理”项目,积极推动以人为核心的新型城镇化建设。坚持“村村整治提升、片区统筹推进”,打造曼空岱、曼团、曼远、曼法岱等示范点,塑造宜居宜游宜业的乡村环境,全面增强农业、农村、农民的自身发展能力,实现人居环境与产业发展齐步走,形成环境美化与产业发展良性互促的“村美民富”局面。

三是在厚植发展根基上出实招。注重生态保护与绿色发展并举,坚定践行“两山”理念,努力实现生态建设与经济发展良性互动。坚决打好蓝天、碧水、净土保卫战,坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理,深入落实河(湖)长制、林长制,强化国土空间规划和用途管控,抓好各类生态环境问题整改落实以及“回头看”,持续巩固生态环境整治成效,深入实施绿美乡村建设,全力争创更多的省、州、市级绿美村庄。统筹产业结构调整,协同推进降碳、减污、扩绿、增长,推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展。

四是在兜牢发展底线上再发力。倾心尽力补齐民生短板,不断加强普惠性、基础性、兜底性民生保障建设,努力让人民群众充分享受改革发展成果。认真学习学习运用“千万工程”经验,贯彻落实“兜底、增收、强基、减支”20条措施和三年行动计划,统筹推进群众增收、乡村建设、产业发展等工作,切实巩固拓展脱贫攻坚成果,精准务实推进乡村振兴。持续深化教育、医药卫生体制改革,全力推动教育医疗卫生事业高质量发展。严格落实城乡低保、特困供养等政策,保障困难人群基本生活。常态化开展扫黑除恶斗争,学习和弘扬“浦江经验”,坚持和发展新时代“枫桥经验”,推动社会治理体系和治理能力现代化。加快推进耕地流出图斑整改工作,坚决守住耕地保护红线和粮食安全底线。持续强化应急管理能力建设,有效防范化解重大风险,切实维护社会大局和谐稳定。

新的一年,全镇经济社会发展依然面临困难挑战,全面完成发展计划目标任务困难重重,但我们坚信,在市委、市政府的坚强领导下,在全镇干部群众的共同努力下,紧紧围绕第七届人民代表大会第二次会议明确地将勐罕镇建设成为“产业强、环境美、农民富、和谐善治的国际最美傣乡、乡村振兴示范乡镇”目标定位,坚定信心,压实责任,主动作为,担当善为,我们定能完成各项指标任务,为景洪高质量发展贡献勐罕力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共8个。其中:财政全额供给单位8个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位7个。截至202312月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制90人,其中:行政编制28人,工勤人员编制0人,事业编制62人。在职实有83人,其中: 财政全额保障83人,财政差额补助0人,财政专户资金0人、单位资金保障0人。

离退休人员33人,其中:离休0人,退休33人。

车辆编制3辆,实有车辆2辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2591.37万元,其中:一般公共预算2404.17万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入3.00万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入151.20万元,上年结转结余收入33.00万元。

与上年对比减少269.63万元,减少9.42%,减少的原因主要是上年结转结余减少,以及单位资金的其他收入部分减少。

(二)财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 2437.17万元,其中:本年收入2404.17万元,上年结转收入33.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2404.17万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少332.79万元,减少的主要原因是上年结转结余减少,一般公共预算拨款数减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2591.37万元。财政拨款安排支出 2437.17万元,其中:基本支出2207.94万元,与上年对比减少117.51万元,主要原因为乡镇人员减少,人员经费支出减少56.89万元,公用经费减少60.62万元;项目支出229.23万元,与上年对比增加91.38万元,主要原因分析本年新增申报项目勐罕镇人民政府办公楼租赁费35.00万元,基层治理经费4.50万元,其他新增项目51.88万元等;政府性基金预算支出33.00万元,与上年相比减少57.80万元,减少63.66%,减少的原因为纳入预算的体彩公益金项目资金减少,单位资金支出154.20万元,与上年相比增加63.15万元,增加69.36%,增加的原因为本年新增勐罕镇人民政府办公楼租赁经费、农村宅基地农用地转用报批经费等项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

1.一般公共服务支出人大事务代表工作15.72万元,主要用于人大事务等支出。

2.一般公共服务支出人大事务行政运行15.60万元,主要用于人大工资福利、日常运转商品服务支出等。

3.一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行268.82万元,主要用于工资福利支出、日常运转商品服务支出等支出。

4.一般公共服务支出——党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行119.06万元,主要用于工资福利支出、日常运转商品服务支出等支出。

5.一般公共服务支出——党委办公厅(室)及相关机构事务事业运行61.39万元,主要用于工资福利支出、日常运转商品服务支出等支出。

6.一般公共服务支出其他一般公共服务支出其他一般公共服务支出3.10万元,主要用于主要用于办公费、物业管理费等支出。

7.一般公共服务支出组织事务其他组织事务支出1.53万元,主要用于生活补助等支出。

8.公共安全支出公安其他公安支出17.14万元,主要用于生活补助等支出。

9.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休0.84万元,主要用于其他商品和服务支出等支出。

10.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休1.14万元,主要用于其他商品和服务支出等支出。

11.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出151.86万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出。

12.社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤2.04万元,主要用于生活补助等支出。

13.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗22.58万元,主要用于职工基本医疗保险缴费等支出。

14.卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗54.46万元,主要用于职工基本医疗保险缴费等支出。

15.卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助48.57万元,主要用于公务员医疗补助缴费等支出。

16.卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出7.55万元,主要用于其他社会保障缴费等支出。

17.节能环保支出自然生态保护农村环境保护92.68万元,主要用于工资福利支出、日常运转商品服务支出等支出。

18.城乡社区支出城乡社区管理事务城管执法4.50万元,主要消防车运转等支出。

19.城乡社区支出城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出10.68万元,主要用于城乡社区人员劳务费等支出。

20.城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出农村基础设施建设支出17.00万元,主要用于农场基础设施建设支出。

21.农林水支出农业农村事业运行366.70万元,主要用于工资福利支出、日常运转商品服务支出等支出。

22.农林水支出农业农村农村合作经济10.00万元,主要用于农村合作经济事业发展等支出。

23.农林水支出林业和草原事业机构0.038万元,主要用于日常运转商品服务支出等支出。

24.农林水支出巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出0.30万元,主要用于基础设施建设等支出。

25.农林水支出农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助506.13万元,主要用于村委会、村小组人员工资福利等支出。

26.住房保障支出住房改革支出住房公积金124.97万元,主要用于住房公积金支出。

27.灾害防治及应急管理支出应急管理事务灾害风险防治130.00万元,主要用于村委会村小组乡村振兴应急消防救灾资金等支出。

28.灾害防治及应急管理支出应急管理事务事业运行90.78万元,主要用于工资福利支出、日常运转商品服务支出等支出。

29.灾害防治及应急管理支出消防救援事务消防应急救援5.70万元,主要用于其他工资福利支出、其他交通费用等支出。

30.灾害防治及应急管理支出消防救援事务事业运行173.40万元,主要用于其他工资福利支出、其他交通费用等支出。

31.其他支出彩票公益金安排的支出用于体育事业的彩票公益金支出16.00万元,主要用于房屋建筑物购建等支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无与中央配套市对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目24个,政府采购预算总额17.02万元,其中:政府采购货物预算8.44万元、政府采购服务预算8.58万元、政府采购工程预算0万元。比2023年减少9.90万元,减少36.78%,减少的原因为机构改革人员编制减少,纳入预算的公用经费减少,从而缩减采购预算开支。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2024年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计56.94万元,较上年增加1.76万元,增长3.18%,增加的原因是:增减变化原因主要是单位留用的车辆严格执行公务用车管理制度,节约公车费用开支,加强公务车辆油耗、维修、洗车及过路费的管理,规范公务用车管理制度。具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

2024年本单位因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

2024年本单位公务接待费预算为35.87万元,较上年减少1.11万元,下降3%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。增减变化原因是是实际预算执行中严格遵守中央八项规定,严格控制接待标准和陪同人员,不接待无公函的公务活动和来访人员,对不按规定交纳伙食标准的公务活动一律不安排公务接待。严格按接待来访人员控制用餐标准,不进高档酒楼餐饮店,从预算源头抓支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

2024年本单位公务用车购置及运行维护费为21.08万元,较上年减少0.65万元,下降3%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费21.08万元,较上年减少0.65万元,下降3%。共计购置公务用车2辆,年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年,本单位无纳入财政预算安排的重点项目,不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排,共计结转到本年度使用的资金,包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。全方位是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理,实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。全过程是指在事前、事中、事后各个阶段,将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程,实现预算和绩效一体化。在预算申请环节,建立事前绩效评估机制;在预算编制环节,开展绩效目标管理;在预算执行环节,开展绩效运行监控;在预算完成环节,开展绩效评价,并开展结果应用。全覆盖是指推动绩效管理覆盖所有财政资金,并延伸至政府投融资活动,不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金,包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保基本民生、保工资、保运转为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

三公经费】纳入市级财政预决算管理的三公经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2024年机关运行经费安排85.69万元,与上年对比减少2.23万元,主要原因是对村民委员会和村党支部的补助(村组织办公经费)减少,以及部门机关主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、邮电费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出减少。

景洪市勐罕镇财政和统计服务中心2024年日常公用经费5.70万元,比上年增加5.54万元,增加346.25%,增加的原因是单位机构改革人员增加,人员经费增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。本单位是全额事业单位,无机关运行经费预算。

景洪市勐罕镇社会事业服务中心(退役军人服务站)2024年日常公用经费4.57万元,比上年减少0.02万元,减少0.44%,减少的原因是单位机构改革人员减少,人员经费减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。本单位是全额事业单位,无机关运行经费预算。

景洪市勐罕镇党群服务中心2024年日常公用经费4.49万元,比上年增加1.37万元,增加43.91%,增加的原因单位机构改革人员增加,人员经费增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。本单位是全额事业单位,无机关运行经费预算。

 景洪市勐罕镇生态环境保护中心2024年日常公用经费4.05万元,比上年减少0.26万元,减少4.64%,减少的原因是单位机构改革人员减少,人员经费减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。本单位是全额事业单位,无机关运行经费预算。

景洪市勐罕镇乡村振兴服务中心2024年日常公用经费18.70万元,比上年减少4.653万元,减少19.92%,减少的原因是单位机构改革人员减少,人员经费减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。本单位是全额事业单位,无机关运行经费预算。

景洪市勐罕镇综治中心2024年日常公用经费5.7万元,比上年减少1.71万元,减少23.08%。减少的原因是单位机构改革人员减少,人员经费减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。本单位是全额事业单位,无机关运行经费预算。

景洪市勐罕镇综合执法队2024年日常公用经费8.45万元。比上年减少0.84万元,减少9.04%。减少的原因是单位机构改革人员减少,人员经费减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。本单位是全额事业单位,无机关运行经费预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至20231231日,本单位资产总额657.00万元,其中,流动资产125.47万元,固定资产527.47万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产4.06万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加39.12万元,其中固定资产增加79.92万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20231231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为202312月资产月报数。

(四)其他需要说明的事项

本单位无政府性基金预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、上级补助项目支出预算,故部门政府性基金预算表、部门政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

 

监督索引号53280119056300111

 

景洪市勐罕镇人民政府2024年部门公开报表20240305090755607.xlsx