景洪市民族幼儿园2021年度部门决算
- 来源 :景洪市教育体育局
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- 发布时间 :2022-10-24 20:15
监督索引号53280106036003201000
目录
第一部分 景洪市民族幼儿园概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市民族幼儿园概况
一、主要职能
(一)主要职能
实行保育和教育相结合的原则,对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展,同时为家长工作、学习提供便利条件。通过组织、指挥、协调、控制等管理职能,合理利用幼儿园建设与事业发展的各种资源确保保教质量的提高,较好地实现预期的教育培养目标和服务部队、服务家长的任务。确保学前教育持续、稳定、健康发展。
(二)2021年度重点工作任务介绍
2021年,为确保学校各项教育教学工作的正常开展,我园坚持量入为出的原则,合理使用资金,在支出的管理方面实行“科学理财、合理用财、严格审批”制度;在专项资金的管理使用上,我园做到专款专用,提高了资金的使用效益。教育保障经费的投入,为我园教育事业的发展提供了资金保障。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入景洪市民族幼儿园部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,事业单位1个,其他事业单位0个。
景洪市民族幼儿园设4个内设机构,分别是:后勤办、教学办、工会、办公室。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市民族幼儿园部门2021年末实有人员编制89人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制89人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员84人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
景洪市民族幼儿园2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入,也无使用政府性基金安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市民族幼儿园部门2021年度收入合计15,633,477.64元。其中:财政拨款收入15,632,622.29元,占总收入的99.99%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入855.35元,占总收入的0.01%。与上年对比减少了182318.92元,主要原因是上年其他收入比今年多,因为疫情影响开学时间往后延迟两个月开学,收入相对减少。
二、支出决算情况说明
景洪市民族幼儿园部门2021年度支出合计17,109,563.16元。其中:基本支出15,257,110.97元,占总支出的89.17%;项目支出1,852,452.19元,占总支出的10.83%;上缴上级支出、营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加了1717533.65元,主要原因是人员工资调高,项目支出增加。
(一)基本支出情况
2021年度用于保障景洪市民族幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,257,110.97元。与上年对比增加了689693.52元,主要原因是调整人员工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,024,947.91元,占基本支出的91.92%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,232,163.06元,占基本支出的8.08%。
(二)项目支出情况
2021年度用于保障景洪市民族幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1852452.19元。与上年对比增加1027840.13元,上涨124.65%,主要原因是非税收入公办幼儿园项目和景洪市民族幼儿园教学楼改造装修项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况:学前教育家庭经济困难资助金资助家庭困难学生106人,每人300元,支出助学金31800.00元;非税收入公办幼儿园项目支出1820652.19元,其中:其他工资和福利支出250000.00元,商品和服务支出490362.11元,资本性支出1080290.08元。
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三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市民族幼儿园部门2021年度一般公共预算财政拨款支出16,576,112.63元,占本年支出合计的96.88%。与上年对比增加了2296791.50元,主要原因是人员工资增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出5,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于办公经费支出。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育(类)支出12,302,361.81元,占一般公共预算财政拨款总支出的74.22%。主要用于人员工资,办公费用。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业(类)支出2,339,755.51元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.12%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;
9.卫生健康(类)支出1,164,117.31元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%。要用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出、公务员医疗保险支出。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障(类)支出764,878.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。要用于机关事业单位住房公积金支出。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市民族幼儿园部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7000元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。公务接待费支出决算与上年持平。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00元,增长0.00%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.00元。其中:
国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市民族幼儿园部门2021年机关运行经费支出0.00元,与上年持平,本年无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日,景洪市民族幼儿园部门资产总额9762552.33元,其中,流动资产681699.48元,固定资产3037851.85元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程6043000.00元,无形资产1.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少712135.43元,其中固定资产增加1186744.80元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位:元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
合计 |
1 |
9762552.33 |
681699.48 |
3037851.85 |
1072668.75 |
|
|
4399525.43 |
|
6043000 |
1 |
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填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。 |
三、政府采购支出情况
2021年度,部门政府采购支出总额222069元,其中:政府采购货物支出222069元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额222069元,占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
本单位项目支出部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、基本支出:指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
五、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280106036003201111