景洪市勐养中心卫生院2021年度部门决算
- 来源 :景洪市卫生健康局
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- 发布时间 :2022-10-20 15:22
监督索引号53280114036100601000
目录
第一部分 景洪市勐养中心卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市勐养中心卫生院概况
一、主要职能
(一)主要职能
景洪市勐养中心卫生院是负责辖区公共卫生服务,综合提供预防、保健和基本医疗等服务;加强农村疫病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫等重大疾病;认真执行儿童计划免疫,积极开展慢性非传染性疾病的防治工作;开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生保健知识,指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件,引导和帮助群众建立良好的卫生习惯;负责辖区计划生育政策、避孕节育知识、优生优育、生殖健康咨询、妇幼保健等方面的宣传教育和咨询服务;负责避孕药具的管理和发放各种;做好育龄群众孕前、孕中、产后服务和流动人员的孕情检查管理工作,定时对各类育龄妇女进行环情、孕情检查,进一步落实好避孕节育措施;负责计划生育手术,做好生育、节育、生殖健康、出生缺陷干预的服务工作;指导村卫生室工作。
(二)2021年度重点工作任务介绍
一、社区医院创建工作
创建社区医院是今年我院的既定目标,按照去年国家甲级一等卫生院标准基础上,积极查缺补漏、持续改进于2021年9月通过了省级专家验收。以创建社区医院为契机,各项工作与一等甲级中心卫生院工作有效衔接,全面提升医院管理水平和服务水平,切实提高医院综合服务能力。
二、新冠肺炎疫情防控工作
加强疫情防控工作组织领导,发挥村卫生室、医院疫情防控“前哨”作用,严格落实防控要求,医院召开会议,研判分析当前疫情防控工作,全力做好院内外疫情防控工作。
接相关文件通知,1月2名医务人员参与缅甸人员核酸采样工作,5月派1名医生往240边境,参与疫情医疗支援工作。今年7月,50名医务人员参与全市核酸采样工作,目前医院医务人员每周一次进行采样。
应市疫情指挥部要求,自4月5日医院设疫苗接种点以来,累计接种疫苗40009支,第一剂接种累计26780人,第二剂接种累计22827人。第三剂接种累计11811人。
三、健康促进医院创建工作
倡导健康优先、健康教育先行理念,以创建健康医院为目标,全员参与,制定工作方案,成立工作领导小组,开展有关职业病防治,疾病预防、卫生保健、控制吸烟等方面健康教育活动,参与辖区健康促进和社会公益活动。12月15日通过省级验收。
四、创建国家卫生城市创建工作
充分调动院内干部群众自积极参与创建,结合“7+2”专项行动,每月最后一周周五开展爱国卫生大扫除,全年开展各类志愿者活动达1266人次,将创卫工作形成常态制并长期落实,今年通过了市级验收,11月州级、省级验收通过,评选为国家级卫生城市。
五、党建工作开展情况
党支部共有党员31名,其中正式党员28名,预备党员3名。党支部召开党员大会9次,支委会13次,上党课10次,开展主题党日活动12次,评选表彰了8名优秀党员。
从严从实组织召开党史学习教育专题组织生活会,扎实开展“我为群众办实事”实践活动,开展庆祝中国共产党成立100周年系列活动,举办“激情唱响,红歌颂党”歌咏比赛;每半年向上级党委报告意识形态工作开展情况。党支部荣获景洪市“先进基层党组织”荣誉称号,2名同志获“优秀共产党员”荣誉,2名同志获“优秀党务工作者”荣誉。
发挥党建带群建作用,发挥工会和妇联作用,工会在春节、中秋节对全院在职及退休职工开展走访慰问活动并送上节日慰问品;在开展文体活动方面,举办“护士节”“建党100周年”“医师节”等主题节庆活动,开展了三八节党史知识竞赛、歌咏比赛、无偿献血、护士节和医师节义诊、游园、岗位技能比赛、表彰等活动,充分发挥群团组织联系职工桥梁纽带作用。
六、党风廉政建设工作
通过开展纪律教育、职业道德教育、警示教育等系列活动,进一步提高党员领导干部廉政勤政、廉洁行医的自觉性,不断提升拒腐防变和抵御风险能力,牢牢守住“底线”和“红线”,增强党风、党纪、法纪意识,班子成员与科室负责人签订《党风廉政建设和行风建设责任书》,全体党员和领导干部签订《党员、领导干部党风廉政建设承诺书》,开展干部任前集体谈话,要求全体新聘干部要严守纪律规矩,自觉遵守廉洁从政各项规定,全面落实院务公开和院务监督制度,提升清廉文化。把权力放在阳光下,更好地接受人民群众的监督,更好的履行服务职能,更好的为人民群众服务。
七、重视人才培养,提高核心竞争力
通过送出去、请进来、自学等多种形式不断提高了我院卫生技术队伍的整体水平。今年共外派人员进修3人,其中内科2人、中傣医科1人),引进帮扶专家3人(外科、麻醉科、儿科),还短期派出各类短期学习、研讨会共14人次。
八、业务工作
1.提高医疗护理质量,保障医疗安全
每月定期开展医疗护理质控检查和召开季度会议,定期反馈督导,召开质控季度会议4次,医护质控检查24次。每周定期参加科室大查房,指导科室日常工作及业务督导共54次。医院组织各种知识培训、远程培训及线上培训30次,参加人次共1402人。
病床使用率达33.45%,平均住院日 7.75天,病床周转率139.5%;住院转院人数35人,转院率4.32%;住院病人治愈率达96.83%。病历书写甲级率98%,无乙等病历,无丙级病历。处方合格率99.65%。手术 32例,危急重患者救治264人,临床路径41种,实际开展5种,共35人次。患者满意率95%。药品实行云南省集中采购平台采购,药占比为35.6%。
不定期开展院内院感巡查督导检查12次,发现问题,及时反馈并提出整改意见,科室书面形式做出整改措施,向全院通报考核情况。
加强护理队伍建设,提高护理服务质量,定期召开护士长例会12次,护理质量检查12次,护士长夜查房12次,组织学习12次,三基三严技能培训考核1次。
全年无医疗事故及院内感染发生。
2.中傣医工作
医院中傣医现开展推拿,中频脉冲治疗,中药涂擦,电针治疗,小针刀治疗,艾灸治疗等,举办5次中医药健康知识讲座和义诊。中医门诊诊疗5440人次,住院病人3人。
3.基本公共卫生服务项目工作开展落实情况
(1)预防接种。辖区适龄儿童应建证260人,(其中常住人口191人、流动人口69人),建证率100%。无预防接种差错事故和安全事故发生。
(2)老年人健康管理。辖区内65岁及以上老年人管理人数2275人,体检人数1261人,体检率56.02%。
(3)高血压患者健康管理。辖区内18岁及以上原发性高血压患者管理数1414人,血压控制人数1182人,血压控制率86.66%。
(4)糖尿病患者健康管理。糖尿病建档259人,血糖控制人数208人,血糖控制率83.2%。
(5)严重精神障碍患者健康管理。重性精神疾病患者建档149人,完成体检人数63人,体检率42.28%。
(6)传染病及突发公共卫生事件报告和处置服务。无甲类传染病发生,共报告乙类传染病1种10例,丙类传染病3种42例,其他类传染病2种19例,报告发病0.00027/万。做好死亡监测工作,死亡网络报告150例。
(7)结核病患者管理。管理9人,转介到位40人,转介率100%。规范管理9人,管理率100%。
(8)城乡居民健康档案管理。共建立城乡居民电子档案22707人,电子建档率88.8%。
(9)0-6岁儿童健康管理。儿童数为1678人,3岁以下儿童为 805人。健康管理人数1519人,健康管理率90.52%。
(10)孕产妇健康管理服务。产妇总数为172人,其中产妇建卡人数171人,产妇建卡率99.42%;孕产妇系统管理161人,系统管理率为93.6%;早孕建卡161人,早孕建卡率为93.6%;产后访视171人,产后访视率为99.42%;住院分娩172人,住院分娩率为100%;孕产妇死亡0例。孕产妇首次检查免费HIV、梅毒、乙肝抗体检测92人。
(11)孕前优生检查。任务数230对,完成230对,完成率100%。
(12)新生儿遗传代谢性疾病筛查、听力筛查管理。院内活产数31人,新生儿遗传性疾病代筛39人、听筛人数为38人。
(13)免费提供避孕药具。发放避孕套47000只,避孕药310盒,避孕针50支,外用400盒。叶酸增补231人,1221瓶。
(14)卫生监督。对网吧、幼儿园、诊所、饮用水等场所进行现场巡查,饮用水卫生巡查8次,学校卫生服务巡查28次,配送中心巡查12次,公共场所巡查317次,医疗机构巡查66次,计划生育服务巡查4次,职业病巡查20次,共巡查455户次。巡查率100%。
(15)健康教育。设置健康教育宣传栏11个,更新54期,院内设健康处方13种,播放音像资料7种288小时,开展公众健康咨询12期3750人受益,举办健康知识讲座54期1404人受益,发放各类宣传资料13种8800份,个体化健康教育3624人次。
(16)中医药服务。0-36月龄儿童中医药健康人数599人,完成率65.68%;65岁中医药健康人数1488人,完成率65.32人%。
(17)家庭医生签约服务。老年人签约1324人,孕产妇签约24人,0-6岁儿童签约297人,高血压患者签约1346人,糖尿病患者签约245人,肺结核患者签约10人, 严重精神障碍者签约122人,残疾人签约85人,计划生育特殊家庭成员签约15人,普通居民签约1550人,城乡低保户、五保户签约61人,建档立卡贫困户签约1171人。
(18)艾滋病管理项目。开展培训5期360人参加,宣传7期,开展扩大检测筛查人数5140人。宣传覆盖率达86.33%。艾滋病示范点管理项目:动员居民开展HIV检测571人,完成 13—60岁居民问卷调查300份,完成13岁以上居民宣传干预572人,组织村民开展宣传活动4期。
九、乡村振兴工作
继续按照医院健康扶贫挂牌作战分工文件,落实责任,做好人员动态预警监测工作,勐养镇共有建档立卡户300户1182人(其中死亡5人),患病总人数107户123人。每月及时将市卫健局反馈住院、门诊建档立卡贫困人员疾病救治、医疗费用等就诊信息,录入全国健康扶贫动态管理系统中。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入景洪市勐养中心卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:景洪市勐养中心卫生院。根据单位职责,景洪市勐养中心卫生院内设有14个机构分别是:1.内儿科、2.妇产科、3.中傣医科、4.公共卫生服务科、5.全科医学科、6.慢性病管理中心、7.心脑血管救治中心、8.功能科(B超、心电图、放射)、9.检验科、10.保健科、11.防疫科、12.口腔科、13.光谱治疗室、14.住院部(综合性)。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市勐养中心卫生院2021年末实有人员编制78人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制78人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员73人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
(详见附件)
景洪市勐养中心卫生院2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入,也无使用政府性基金安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市勐养中心卫生院2021年度收入合计28,873,334.37元。其中:财政拨款收入17,084,699.63元,占总收入的59.17%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入11,784,115.81元(含教育收费0.00元),占总收入的40.81%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入4,518.93元,占总收入的0.02%。与上年对比,本年度收入与上年度收入31,087,430.02元,相比减少2,214,095.65元,减少7.12%,其中:财政拨款收入比上年增加1,758,115.63元,增加11.47%,事业收入比上年减少3,975,652.85元,减少25.23%,其他收入比上年增加3,441.57元,比上年增加319.44%;财政拨款收入比上年增加的原因是财政拨入了上年度调减的项目支出指标;事业收入比上年减少的原因是医疗业务量减少,相应的事业收入减少。
二、支出决算情况说明
景洪市勐养中心卫生院2021年度支出合计28,429,246.91元。其中:基本支出24,887,343.24元,占总支出的87.54%;项目支出3,541,903.67元,占总支出的12.46%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比,本年支出与上年支出31,784,485.56元,相比减少3,355,238.65元,减少10.56%,其中:基本支出与上年29,031,248.35元,相比基本支出减少4,143,905.11元,减少14.27%,减少的原因是在职转退休人员增加故人员经费支出和在职公用经费减少;项目支出与上年2,753,237.21元,相比项目支出增加788,666.46元,增加28.65%,增加的原因是因开展疫情防控,增加了卫生材料、药品及商品和服务的支出,还增加了发热哨点诊室支出。
(一)基本支出情况
2021年度用于保障景洪市勐养中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24,887,343.24元。与上年数29,031,248.35元对比减少4,143,905.11元,减少14.27%,减少的原因是在职转退休人员增加故人员经费支出和在职公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,063,005.40元,占基本支出的68.56%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,824,337.84元,占基本支出的31.44%。
(二)项目支出情况
2021年度用于保障景洪市勐养中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3,541,903.67元。与上年数2,753,237.21元对比,项目支出增加788,666.46元,增加28.65%,增加的原因是因开展疫情防控,增加了卫生材料、药品及商品和服务的支出,还增加了发热哨点诊室支出。
具体项目开支及开展工作情况如下:
1、按支出功能分:(1)乡镇卫生院 127,815.00元;(2)其他基层医疗卫生机构支出881,520.87元;(3)基本公共卫生服务1,761,300.80元;(4)重大公共卫生服务34,894.00元;(5)突发公共卫生事件应急处理122,000.00元;(6)其他公共卫生支出588,410.00元;(7)其他计划生育事务支出180.00元;(8)其他医疗救助支出8,345.00元;(9)其他卫生健康支出17,438.00元。
2、按经济功能分:(1)工资福利支出1,959,101.93元;(2)商品和服务支出974,573.74元;(3)对个人和家庭的补助165,588.00元;(4)其他资本性支出442,640.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市勐养中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出17,084,699.63元,占本年支出合计的60.10%。与上年数16,139,980.46元,增加944,719.17元,主要原因增加人员经费调资支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业(类)支出1,723,834.65元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.09%。主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费及职业年金缴费。
9.卫生健康(类)支出14,594,814.98元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.43%。主要用于我单位机构正常运转的日常支出,基层卫生医疗机构支出、公共卫生项目支出、计划生育事务项目支出、其他卫生健康项目等支出。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障(类)支出766,050.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。我单位无此项支出。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市勐养中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为105,245.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0%,我单位本年度无公务接待。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00元,增长0.00%,我单位本年度无公务接待。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出0.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。
3.公务接待费支出0.00元。其中:国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。我单位无此项支出。
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市勐养中心卫生院2021年机关运行经费支出0.00元,与上年对比无增减变化,我单位无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日,景洪市勐养中心卫生院资产总额6,108,965.65元,其中,流动资产2,240,042.74元,固定资产3,868,918.91元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产4元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少344,962.21元,其中固定资产减少497,876.77元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆1辆,账面原值46,607.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
||||||||||||
单位:元 |
||||||||||||
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
||||
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
合计 |
1 |
6108965.65 |
2240042.74 |
3868918.91 |
1806888.12 |
71882.71 |
|
1990148.08 |
|
|
4 |
|
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。 3.填报金额为资产“账面原值”。 |
三、政府采购支出情况
2021年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、基本支出:指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
五、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280114036100601111