景洪市教育体育局2021年度部门决算
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- 发布时间 :2022-10-18 21:13
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第一部分 景洪市教育体育局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市教育体育局概况
一、主要职能
(一)主要职能
1.拟订教育体育改革与发展的规划和政策并监督实施。
2.负责各级各类教育的统筹规划和协调管理,会同有关部门落实各级各类学校的设置标准,指导各级各类学校的教育教学改革,负责教育基本信息的统计、分析和发布。
3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育工作的宏观指导与协调。拟订基础教育教学基本要求和教学基本文件,组织各级各类教育评估工作;审定中小学地方课程教材,全面实施素质教育。
4.指导教育督导工作,组织和指导对各级各类教育的督导检查和评估验收工作,指导基础教育发展水平质量监测工作。
5.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革,拟订中等职业教育教学指导文件,组织中职教育教学评估工作。
6.指导中职教育发展与改革,统筹协调、管理中职学校专业设置和调整,会同有关部门提出中职教育学校设置、更名、撤销与调整的建议,统筹指导全市教育科研工作、教师培训和各类继续教育工作。
7.统筹管理本部门教育经费,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策,负责统计教育经费投入情况。
8.统筹和指导少数民族教育工作,协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。
9.指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作,指导各级各类学校的体育卫生、艺术教育、国防教育工作。
10.主管教师工作,负责教师资格制度实施、教师专业技术职务评审有关工作,指导教师队伍建设。
11.组织实施各类高等、中等学历教育的招生、考试工作;制定各级各类学校的招生计划;负责各级各类学生学籍管理工作。积极配合相关部门做好高等学校、中等专业学校毕业生就业政策落实,指导高等学校、中等专业学校开展毕业生就业创业工作。
12.组织实施国家制定的汉语和少数民族语言文字规范和标
准,并协调监督检查;指导推广普通话工作。
13.负责指导各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作。负责指导和管理教育体育行业的治安环境综合整治和突发事件处置工作。
14.负责推行全民健身计划,组织实施国家体育锻炼标准,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。
15.负责管理体育竞赛和业余训练工作,设置竞技运动项目,指导运动队伍建设,协调运动员社会保障工作,组织参加和举办重大体育竞赛;组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。规范体育服务管理,推动体育标准化建设。组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。
16.负责推进教育扶贫工作。
17.承办市委、市人民政府交办的其他事项。
(二)2021年度重点工作任务介绍
景洪市教育体育局贯彻执行党和国家的教育方针政策和法律法规;研究全市教育改革和发展的重大问题;受托研究起草有关教育的地方性法规、规章草案,经审议通过后组织实施;统筹管理全市教育工作,拟定教育事业发展重点、规模、结构、速度和实施步骤并保证计划的实施。
结合景洪教育体育实际,在实施了校安工程、全面改薄等改善办学条件的基础上,走制度化、规范化、特色化道路,提高办学水平、提升教学质量,使景洪市教育体育事业可持续发展,实现建设“美丽校园”教育梦想。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入景洪市教育体育局2021年度部门决算编报的单位共37个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位36个。分别是:
1.景洪市教育体育局(本级)
2.景洪市幼儿园
3.景洪市第一小学
4.景洪市第二小学校
5.景洪市第三小学
6.景洪市第一中学
7.景洪市第二中学
8.景洪市第三中学
9.景洪市职业高级中学
10.景洪市教师进修学校
11.景洪市民族中学
12.景洪市教育局教研室
13.景洪市嘎洒镇中心小学
14.景洪市勐龙镇中心小学
15.景洪市勐龙镇小街中心小学
16.景洪市嘎洒镇嘎栋中心小学
17.景洪市勐养镇中心小学
18.景洪市勐罕镇中学
19.景洪市勐罕镇小学
20.景洪市普文镇中学
21.景洪市普文镇中心小学
22.景洪市景哈乡中学
23.景洪市景哈乡小学
24.景洪市勐旺乡中学
25.景洪市勐旺乡小学
26.景洪市中国足球彩票九年一贯制学校
27.景洪市景讷乡中学
28.景洪市景讷乡小学
29.景洪市基诺乡小学
30.景洪市民族幼儿园
31.景洪市第四中学
32.景洪市第五中学
33.景洪市第四小学
34.西双版纳州景洪市特殊教育学校
35.景洪市世纪金源小学
36.景洪市体育辅导中心
37.景洪市勐龙镇小街九年一贯制学校
景洪市教育体育局设182个内设机构,分别是:办公室35个、人事股1个、基础教育股1个、计财股1个、招生考试办公室1个、教育督导办公室1个、基础建设与学校安全管理股1个、职业教育与民办教育股(行政审批股)1个、体育股1个、工会34个、总务处33个、德育处33个、教务处33个、培训处1个、招生就业处1个、对外交流1个、设备处1个、资助中心1个、培训鉴定处1个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市教育体育局2021年末实有人员编制4,416人。其中:行政编制21人(含行政工勤编制1人),事业编制4,395人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员19人(含行政工勤人员1人),事业人员4,398人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员4人。其中:离休2人,退休2人。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市教育体育局2021年度收入合计1,173,618,351.95元。其中:财政拨款收入1,152,264,876.78元,占总收入的98.18%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入8,770,571.34元(含教育收费0.00元),占总收入的0.75%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入12,582,903.83元,占总收入的1.07%。与上年对比增加61,068,717.80元,增长5.49%。主要原因分析是本年职业年金单位部分增加。
二、支出决算情况说明
景洪市教育体育局2021年度支出合计1,253,076,162.32元。其中:基本支出966,302,565.68元,占总支出的77.11%;项目支出286,773,596.64元,占总支出的22.89%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加171,924,375.37元,增长15.90%。主要原因分析是本年职业年金单位部分增加,支出也相应增加。
(一)基本支出情况
2021年度用于保障景洪市教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出966,302,565.68元。与上年对比增加87,589,773.69元,增长9.97%。主要原因分析是本年职业年金单位部分增加,支出也相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出859,295,670.53元,占基本支出的88.93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费107,006,895.15元,占基本支出的11.07%。人均公用经费1,910.96元。
(二)项目支出情况
2021年度用于保障景洪市教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出286,773,596.64元。与上年对比增加84,334,601.68元,增长41.66%,主要原因分析是教育类项目资金增加,支出也相应增加。
具体项目开支及开展工作情况:
1.其他教育管理事务支出5,403,188.01元;
2.学前教育13,509,432.45元;
3.小学教育99,042,414.65元;
4.初中教育53,180,170.22元;
5.高中教育47,874,911.09元;
6.高等教育1,472,100.00元;
7.其他普通教育支出2,533,954.54元;
8.中等职业教育7,537,090.40元;
9.其他职业教育支出281,988.38元;
10.特殊学校教育447,844.00元;
11.其他教育费附加安排的支出36,855,135.13元;
12.其他教育支出2,260,018.00元;
13.其他文化和旅游支出11,045.00元;
14.体育场馆1,000,000.00元;
15.其他就业补助支出8,430,555.00元;
16.其他公共卫生支出32,857.14元;
17.其他扶贫支出1,263,000.00元;
18.其他普惠金融发展支出5,000.00元;
19.用于社会福利的彩票公益金支出154.35元;
20.用于体育事业的彩票公益金支出2,228,406.24元;
21.用于教育事业的彩票公益金支出13,685.00元;
22.用于其他社会公益事业的彩票公益金支出131,347.00元;
23.其他支出3,259,299.95元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市教育体育局2021年度一般公共预算财政拨款支出1,224,747,546.60元,占本年支出合计的97.74%。与上年对比增加184,282,826.36元,增长17.71%,主要原因分析因职业年金单位部分调整为由单位自行缴纳,增加单位职业年金及社会保险近7,000.00万元,教育支出增长约1.10亿元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出5,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于其他民族事务支出5,000.00元,其中:商品和服务支出5,000.00元;
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
5.教育(类)支出950,059,540.98元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.57%。主要用于:(1)行政运行支出2,965,069.47元,其中:工资福利支出2,615,884.64元,商品和服务支出312,281.23元,对个人和家庭的补助28,750.00元,资本性支出8,153.60元;(2)其他教育管理事务支出10,137,163.73元,其中:工资福利支出6,734,295.41元,商品和服务支出1,645,534.67元,对个人和家庭的补助1,349,418.65元,资本性支出407,915.00元;(3)学前教育支出44,584,239.89元,其中:工资福利支出26,045,360.36元,商品和服务支出6,886,283.45元,对个人和家庭的补助1,537,350.00元,资本性支出(基本建设)7,911,612.00元;资本性支出2,203,634.08元;(4)小学教育支出447,124,365.58元,其中:工资福利支出308,475,106.84元,商品和服务支出60,449,282.65元,对个人和家庭的补助17,562,502.40元,资本性支出(基本建设)48,012,500.25元,资本性支出12,624,973.44元;(5)初中教育支出274,616,792.66元,其中:工资福利支出197,725,653.91元,商品和服务支出35,795,028.50元,对个人和家庭的补助14,248,510.96元,资本性支出(基本建设)18,150,613.69元,资本性支出8,696,985.6元;(6)高中教育支出56,067,142.02元,其中:工资福利支出144,286.31元,商品和服务支出6,296,589.12元,对个人和家庭的补助2,005,391.09元,资本性支出(基本建设)45,022,500.00元,资本性支出2,598,375.5元;(7)高等教育支出1,472,100.00元,其中:对个人和家庭的补助1,472,100.00元;(8)其他普通教育支出2,428,009.83元,其中:工资福利支出317,307.48元,商品和服务支出393,795.95元,对个人和家庭的补助1,033,960.40元,资本性支出(基本建设)110,000.00元,资本性支出572,946.00元;(9)中等职业教育支出57,522,512.15元,其中:工资福利支出34,242,522.53元,商品和服务支出6,454,205.22元,对个人和家庭的补助2,579,521.00元,资本性支出14,246,263.40元;(10)其他职业教育支出281,988.38元,其中:资本性支出(基本建设)281,988.38元;(11)特殊学校教育支9,460,366.82元,其中:工资福利支出6,140,466.8元,商品和服务支出2,990,250.52元,对个人和家庭的补助241,869.00元;资本性支出87,780.50元;(12)教师进修支出3,949,590.81元,其中:工资福利支出3,646,610.79元,商品和服务支出279,984.02元,资本性支出22,996.00元;(13)其他教育费附加安排的支出36,892,436.09元,其中:工资福利支出540.48元,商品和服务支出1,149,618.97元,资本性支出(基本建设)31,836,389.85元,资本性支出3,905,886.79元;(14)其他教育支出2,557,763.55元,其中:工资福利支出9,900.00元,商品和服务支出2,437,842.55元,对个人和家庭的补助10,021.00元,资本性支出100,000.00元;
6.科学技术(类)支出66,500.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于科普活动支出66,500.00元,其中:商品和服务支出50,000.00元,资本性支出16,500.00元;
7.文化旅游体育与传媒(类)支出1,335,014.88元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于(1)体育场馆支出1,000,000.00元,其中:资本性支出1,000,000.00元;(2)其他体育支出335,014.88元,其中:工资福利支出307,619.36元,商品和服务支出27,395.52元;
8.社会保障和就业(类)支出154,021,737.06元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.58%。(1)行政单位离退休支出12,382.00元,其中:商品和服务支出12,382.00元;(2)事业单位离退休支出1,181,269.30元,其中:商品和服务支出717,326.70元,对个人和家庭的补助463,942.60元;(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出60,603,713.02元,其中:工资福利支出60,603,713.02元;(4)机关事业单位职业年金缴费支出67,902,826.41元,其中:工资福利支出67,902,826.41元;(5)其他行政事业单位养老支出15,890,991.33元,其中:商品和服务支出3,910,000.00元,对个人和家庭的补助11,980,991.33元;(6)其他就业补助支出8,430,555.00元,其中:商品和服务支出555.00元;对个人和家庭的补助8,430,000.00元;
9.卫生健康(类)支出69,000,304.31元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于:(1)重大公共卫生服务支出127,077.30元,其中:商品和服务支出127,077.30元;(2)突发公共卫生事件应急处理支出585,642.30元,其中:商品和服务支出574,042.30元,对个人和家庭的补助11,600.00元;(3)其他公共卫生支出495,157.55元,其中:商品和服务支出340,560.55元;资本性支出154,597.00元;(4)行政单位医疗支出176,041.70元,其中:工资福利支出176,041.70元;(5)事业单位医疗支出40,675,401.26元,其中:工资福利支出40,675,401.26元;(6)公务员医疗补助支出26,940,984.20元,其中:工资福利支出26,940,984.20元;
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
12.农林水(类)支出1,268,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于:(1)其他扶贫支出1,263,000.00元,其中:对个人和家庭的补助1,263,000.00元;(2)其他普惠性金融发展支出5,000.00元,其中:商品和服务支出5,000.00元;
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
19.住房保障(类)支出48,723,502.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。主要用于:(1)住房公积金支出45,864,719.00元,其中:工资福利支出45,864,719.00元;(2)购房补贴支出2,858,783.00元,其中:工资福利支出2,858,783.00元;
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
22.灾害防治及应急管理(类)支出267,947.37元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于:(1)自然灾害救灾补助支出120,718.50元,其中:商品和服务支出63,718.50元,资本性支出57,000.00元;(2)其他灾害防治及应急管理支出147,228.87元,其中:商品和服务支出147,228.87元;
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市教育体育局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为825,610.00元,支出决算为81,226.00元,完成预算的9.84%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为18,000.00元,完成预算的4.82%;公务接待费支出决算为63,226.00元,完成预算的17.95%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》本着勤俭节约,牢固树立过苦日子的思想,加强公务车辆运行维护费的管理;二是在公务接待中严格执行统一的党政机关国内接待餐饮服务标准,厉行节约。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加25,168.00元,增长44.90%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,与上年持平;公务用车购置及运行费支出决算减少2,000.00元,下降10.00%;公务接待费支出决算增加27,168.00元,增长75.35%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是中考体育“送考上门”、中考学生体检“送检上门”产生费用纳入公务接待费核算。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出18,000.00元,占22.16%;公务接待费支出63,226.00元,占77.84%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无因公出国(境)费支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出18,000.00元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位无公务用车购置支出。
公务用车运行维护支出18,000.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆,超编1辆。主要用于景洪市教育体育局到景洪市各乡镇学校进行教育专项检查、培训等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出63,226.00元。其中:
国内接待费支出63,226.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待61批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,160人(其中:外事接待人次0人)。主要用于教育专项检查、备考检查,接待备考小组、电子白板检查小组、课题验收小组、新教师考核小组、营养餐检查小组及体育中考“送考上门”、中考学生体检“送检上门”工作产生的接待61批次1160人次发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无国(境)外接待费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市教育体育局2021年机关运行经费支出4,297,066.83元,与上年对比增加3,238,272.93元,主要原因分析日常公用支出增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、印刷费、维护费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等工作经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日,景洪市教育体育局资产总额1,633,605,127.16元,其中,流动资产63,490,260.49元,固定资产1,204,001,599.85元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程364,051,217.82元,无形资产2,062,049.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加143,782,404.07元,其中固定资产增加143,363,606.71元。处置房屋建筑物5,677.00平方米,账面原值5,441,048.17元;处置车辆6辆,账面原值1,071,759.00元;报废报损资产28,180.00项,账面原值15,870,708.83元,实现资产处置收入622,787.12元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位:元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
1633605127.16 |
63490260.49 |
1204001599.85 |
881566057.95 |
2494298.48 |
0.00 |
319941243.42 |
0.00 |
364051217.82 |
2062049 |
0.00 |
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。 |
三、政府采购支出情况
2021年度,部门政府采购支出总额90,981,527.02元,其中:政府采购货物支出74,473,583.50元;政府采购工程支出14,601,418.52元;政府采购服务支出1,906,525.00元。授予中小企业合同金额89,510,280.02元,占政府采购支出总额的98.38%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。
五、其他重要事项情况说明
景洪市第三小学退休人员1人,景洪市嘎洒镇中心小学退休人员1人,原因是退休时工龄未满15年,社保中心移交回市财政代发工资,直至其养老保险和职业年金交足15年再移交回社保中心管理。
景洪市教育体育局(本级)公务用车保有量为2辆,实有车辆编制1辆,超编1辆。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、基本支出:指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
五、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280106036001111