景洪市接待办公室2021年度部门决算 ?
- 来源 :景洪市财政局
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- 发布时间 :2022-10-18 18:43
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第一部分 景洪市接待办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市接待办公室概况
一、主要职能
(一)主要职能
景洪市接待办公室是中国共产党景洪市委员会直属公益一类事业单位,机构规格为正科级。职能职责按照《中共景洪市委办公室 中国足球彩票关于印发<景洪市接待办公室职能配置、内设机构和人员编制规定> 的通知》(景办字〔2019〕46号)执行。
1.负责来中国足球彩票视察的州级以上领导干部的公务接待。
2.负责各地县市党政代表团、考察团的公务接待。
3.协助做好各类大型会议、大型重要活动及市级重
点招商引资项目的公务接待。
4.负责景洪市党政代表团赴省内外考察学习、经贸
合作和交流的联络后勤服务保障工作。
5.负责对景洪市公务接待工作进行业务指导,会同
有关部门对全市各单位的公务接待进行监督检查。
6.完成市委、市人大、市政府、市政协领导交办的其他事项。
机构设置情况:景洪市接待办公室是中国共产党景洪市委员会直属公益一类事业单位,机构规格为正科级。编制 6 名,设主任 1 名(正科级),副主任 1 名(副科级)。 2 个内设机构,分别为综合股、接待股。
(二)2021年度重点工作任务介绍
2021年度景洪市接待办公室贯彻落实中央、省委、州委、市委关于国内公务接待工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对国内公务接待工作的集中统一领导。不断提升服务水平,认真履行职能,严格贯彻落实中央八项规定的实施细则精神以及中央、省、州国内公务接待管理规定等党内法规。加强制度建设,进一步推行岗位责任制,规范接待职能,进一步推进公务接待工作科学化、规范化、制度化。注重工作细节,做到用心工作、耐心服务、细心周到,确保高质量、高标准地完成接待任务。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入景洪市接待办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市接待办公室部门2021年末实有人员编制6人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制6人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员6人(含参公管理事业人员6人)。
离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
(详见附件)
景洪市接待办公室2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入,也无使用政府性基金安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市接待办公室2021年度收入合计1,636,984.40元。其中:财政拨款收入1,636,984.40元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比增加406,794.31元,增加33.00%,主要原因是基本人员调资、保险基数变更、财政直接支付职业年金记实部分纳入本年收入、追加接待工作经费等,收入相应增加。
二、支出决算情况说明
景洪市接待办公室2021年度支出合计1,638,148.12元。其中:基本支出1,387,160.80元,占总支出的84.68%;项目支出250,987.32元,占总支出的15.32%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加355,414.08元,增加27.71%,主要原因基本人员调资、保险基数变更、财政直接支付职业年金记实部分纳入本年支出、接待工作经费等支出增加,本年度支出相应增加。
(一)基本支出情况
2021年度用于保障景洪市接待办公室正常运转的日常支出1,387,160.80元。与上年对比增加220,989.76元,增加18.95%,主要原因基本人员调资、保险基数变更、财政直接支付职业年金记实部分纳入本年支出等,支出相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,290,322.19元,占基本支出的93.02%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费96,838.61元,占基本支出的6.98%。
(二)项目支出情况
2021年度用于保障景洪市接待办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出250,987.32元。与上年对比增加134,424.32元,增加115.32%,主要原因2021年接待任务较多,接待工作经费支出相应增加。项目支出主要用于景洪市公务接待支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市接待办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出1,637,184.40元,占本年支出合计的99.94%。与上年对比增加362,486.64元,增加28.43%,主要原因基本人员调资、保险基数变更、财政直接支付职业年金记实部分纳入本年支出、接待工作经费等支出增加,本年度支出相应增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出1,175,658.83元,占一般公共预算财政拨款总支出的71.81%。主要用于单位正常运转支出;
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
8.社会保障和就业(类)支出322,491.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的19.70%。主要用于单位在职人员养老保险支出;
9.卫生健康(类)支出74,366.37元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。主要用于单位在职人员医保支出;
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
19.住房保障(类)支出64,668.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。主要用于单位在职人员公积金支出;
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市接待办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为200,000.00元,支出决算为163,792.10元,完成预算的81.89%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为163,792.10元,完成预算的81.89%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定,严控支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加47,229.10元,增长40.52%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加47,229.10元,增长40.52%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2021年接待任务较多,接待工作经费支出相应增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出163,792.10元,占100.00%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出0.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。
3.公务接待费支出163,792.10元。其中:
国内接待费支出163,792.10元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待86批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,726人(其中:外事接待人次0人)。主要用于景洪市接待工作发生的接待支出
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市接待办公室2021年机关运行经费支出96,838.61元,与上年对比增加1,002.31元,增加0.01%,主要原因是办公经费及差旅支出增加。部门机关运行经费主要用于部门运行的办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、其他商品服务支出等支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日,景洪市接待办公室资产总额8,971.62元,其中,流动资产8,971.62元,固定资产0.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1,248.05元,其中固定资产增加(减少)0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位:元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
合计 |
1 |
8,971.62 |
8,971.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。 |
三、政府采购支出情况
2021年度,部门政府采购支出总额4,860.00元,其中:政府采购货物支出4,860.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额4,860.00元,占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
财政拨款收入:指市级财政当年拨付的财政资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常任务而发生的人员指出和公用支出。
项目支出:指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务车购置及运行费和公务接待费。
监督索引号53280118071501111