景洪市投资促进局2022年度预算公开说明
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- 发布时间 :2022-02-18 15:15
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景洪市投资促进局2022年预算公开目录
第一部分 景洪市投资促进局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 景洪市投资促进局2022年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
六、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
七、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费类项目)
八、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、市本级项目支出绩效目标表(本次下达)
十五、市本级项目支出绩效目标表(另文下达)
十六、市对下转移支付预算表
十七、市对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表
景洪市投资促进局2022年部门预算编制说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发〔2016〕214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函〔2019〕5号)、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(云财预〔2021〕49号)和《景洪市财政局关于开展2022年预算公开工作的通知》(景财预〔2022〕38号)的相关要求,现将景洪市投资促进局2022年部门预算公开如下:
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.贯彻落实全市投资促进、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章和相关政策。开展景洪市投资促进对外宣传工作,负责发布景洪市投资促进政策及重要
招商引资信息。
2.研究拟订全市投资促进发展规划,落实责任分工并组织实施。拟订年度全市投资促进指导性意见及引资目标责任。负责国内经济合作统计工作,组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。
3.协调督导市直有关部门、乡镇、园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进。统筹指导全市开展重大招商引资项目全程服务工作。为全市重大招商引资项目提供全程服务。负责受理并协调处理外来投资企业投诉工作。
4.协调推进国内区域投资促进工作。指导联络中国足球彩票驻外办事机构开展投资促进工作。
5.牵头开展外商直接投资促进工作。
6.会同市直有关部门、乡镇、园区等策划推出景洪市重点产业招商引资项目,建立、管理市重点招商引资项目库。负责中国足球彩票招商引资大数据信息中心、投资促进微信公众号的建设、管理工作。
7.负责指导、协调和服务市级异地商会投资促进工作。
8.承担景洪市招商引资工作委员会办公室、景洪市外来投资企业服务中心日常工作。
9.承办市委、市政府交办的其他任务。
(二)机构设置情况
景洪市投资促进局共设置3个内设机构,包括:办公室、产业合作股、投资服务股。
无下属单位。
(三)重点工作概述
1.理论武装走深走实。充分发挥党组理论学习中心组带头作用,把不忘初心、牢记使命作为加强党的建设的永恒课题和全体党员、干部的终身课题,巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。结合党史学习教育,组织党员、干部读原著、学原文、悟原理,特别是深入学习习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神,大力弘扬伟大建党精神,锤炼鲜明政治品格、继承光荣传统、赓续红色血脉。完善党组理论学习中心组、党支部“三会一课”等各层级学习制度,加强思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练,把学习成效转化为推动改革发展的生动实践。截至目前,党组理论学习中心组学习10次,开展党史集中学习15次,学习交流3次、召开专题组织生活会1次、民主生活会1次,开展系列主题党日活动13次、领导干部讲授专题党课7次、开展宣讲3次。
2.学史力行,团结干事。结合实际,开展了“学习百年党史 汲取奋进力量”、“寻访红色足迹 重温党史记忆”、“传承红色基因 弘扬奋斗精神”、“打赢蓝天保卫战 党员先锋在行动”、“中华民族一家亲 同心共筑中国梦”等主题活动。一是为企业提供店小二式服务。协助招商引资企业做好公司注册、项目选址、土地、建设等前期手续办理工作,力促招商项目顺利落地建设。截至目前,上海秦望环保材料,云南艺丰旅游开发等5家企业完成公司注册、银行开户、税务登记、项目备案等手续,为企业落地、项目开工建设、投产奠定了良好的基础。二是“我为群众办实事”实践活动贯穿始终。疫情防控、人人有责,积极发动西双版纳国鼎投资有限公司等企业,向勐旺乡援边突击队援助迷彩服装195套,价值3.9万元,解决突击队员的燃眉之急;定期购买米、油、水等到勐龙镇贺南东村委会贺南东新寨边境疫情值守点慰问值守人员。还积极组织发动干部职工参与“99公益日·助力景洪市见义勇为”募捐活动、购买扶贫产品、社区服务、义务植树等活动。购买了0.28万元地沃柑460公斤,向白塔社区捐赠绿色环保垃圾桶1个,种植200小叶紫薇树苗,线上募捐善款0.11万元,助力景洪见义勇为公益活动。通过开展一系列活动,激发班子与干部团结干事的氛围。截至目前,党组织为群众办实事5件,完成党员到社区双报到双服务工作7次,党员、干部为群众办实事48件。
3.压实意识形态工作。将意识形态工作纳入党组重要议事日程,定期分析意识形态领域形式,与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。制定《2021年意识形态与网络意识工作计划》专题研究意识形态工作2次。
4.加强党风廉政建设,打造忠诚干净担当队伍
一是压实全面从严治党责任。认识贯彻落实党风廉政建设责任制,切实履行“一岗双责”职责,增强“四个意识”,切实把从严管党治党,党组的主体责任落到实处。二是紧盯节日期间可能出现的不正之风,早警示、早提醒,进一步提高全体干部职工自觉遵守纪律作风建设各项规定,严防思想防线麻痹、纪律之弦松弛,坚决防止“四风”问题反弹,严肃纪律,坚持严的主基调,把政治纪律和政治规矩挺在前面,从小事抓起,抓住关键环节,以实际行动将作风建设和纪律要求落到实处。三是强力推进各项规章制度的落实。进一步加强对招商项目客商服务、资金使用、干部外出培训、财务管理等方面工作的监督检查度,营造风清气正,“亲”“清”政商关系。
5.践行习近平生态文明思想,研究制定了《景洪投资促进局关于开展生态环保问题“以案促改”纪律作风教育整顿活动方案》,专题学习习近平生态文明思想、习近平总书记关于生态文明建设重要论述综述文章等,要求广大党员干部职工树立正确的生态文明理念,增强做好生态文明建设保护工作的自觉性和责任感。开展“打赢蓝天保卫战,党员先锋在行动”支部主题党日活动,开展生态环境保护工作,签订党员干部承诺书,激发党员干部担当作为。结合“清廉景洪”建设,组织观看《东河之问》《杞麓湖的呐喊》等系列专题片,通过学习教育,以案明纪,以案为鉴、引以为戒,切实提高党员领导干部的拒腐反变的能力,切实履行好、宣传好生态环境保护责任。 疫情防控工作常抓不懈,严格落实市疫情防控“九条措施”,组织到勐龙镇贺南东、机场卡点开展督查、入景人员流动管控工作298人次;深入白塔社区金龙山寨小区开展往来人员登记、疫情接种、全民核酸检测动员工作,截至10月共派出358人次参加网格化管理工作,确保实现小区人员数量、疫情人员轨迹、严管小区等信息实时更新。主动做好乡村振兴工作,组织走访扶贫挂钩点7次,其中开展“自强、诚信、感恩”志愿服务活动2次,提升人居环境大扫除活动7次,挂包帮电话访问3次,制作脱贫攻坚宣传横幅4条,发放脱贫攻坚宣传册110册、法治宣传材料100余份、民族团结进步宣传材料60册、森林防火宣传材料45册。法治建设不放松工作,组织学习习近平总书记关于全面依法治国新理念和《合同法》《公司法》等法律法规10次;组织开展2021年全省民族团结进步宣传教育活动月、“4.15”全民国家安全教育日等宣传活动8次,受教育人数达268人次;截至目前,共发放宣传资料320册,悬挂宣传标语4条、宣传画报86份。创建工作实在而为之,积极参与全国卫生城市、“7+2”专项行动创建工作,开展精神文明宣传及卫生整治活动69次,悬挂宣传标语、宣传画报38份,全年共投入经费0.22万元;组织学习疫情防控、登革热防控、创文创卫相关法律法规知识,2021年受教育人数达114人次。
6.创新招商引资方式,热情招商、紧追洽谈、审慎签约、全力落实,进一步加大招商引资力度,实现招商引资新突破。
一是主动作为。受疫情影响,一季度累计到位资金177900万元,完成州下达任务数1280000万元的14%。4月以来加大招商项目跟踪服务力度,及时主动协调解决项目洽谈和落地过程中的堵点和问题,确保招得来、落得下、发展好。截至12月,全市累计签订框架项目16个,协议投资额 3345000万元,累计到位招商引资资金 1307000万元,完成州上下达任务数 1280000万元的102%,(其中:省外资金 1098000万元,完成州上下达任务数 1080000万元的101%;州外省内资金209000万元,完成州上下达任务数200000万元的104%)。
二是创新方式。聚焦“两新一重”、打造世界一流“三张牌”等重点领域,打好领导带头招商、小分队招商和全员招商、以商招商“组合拳”。今年以来,市委市政府主要领导先后到浙江、上海、广东开展招商引资工作,实地考察了宁波模具产业园、中国义乌小商品市场等园区、企业,达成光伏发电、天然橡胶产业链深加工、城市商业综合体、国际商贸城、农产品线上下加工销售等20个投资合作项目意向,并及时召开招商引资项目交办会,把后期跟进责任分解到各职能部门。实施平台招商,在浙江、上海、北京、河北、广州、深圳等地先后举办了多场招商活动。参加“西双版纳2021年网络直播招商推介会”“庆祝百年华诞·百家企业入滇·百个项目”签约线上投资合作交流会,签约景洪市大渡岗茶园旅游小镇、景洪市基诺山乡文旅项目等项目4个,协议投资总额1046000万元。拓宽人才引进渠道平台,首次在景洪市投资促进局设立招才引智工作站,建立“四个一批”项目库,在入库的31家项目企业为人才助力提供就业岗1756个,其中,招引到研究生以上学历人才29名;专项技能人才447名。
三是优化环境。落实招商引资项目全程代办制度,为企业提供店小二式服务,优化了营商环境。落实惠商绿卡政策,已向西双版纳华热亚橡胶有限公司、西双版纳中化橡胶有限公司等9家企业11位符合条件人员发放惠商绿卡,持卡客商在子女上学、生病就医、景点旅游等方面可享受相关优惠政策。
二、预算单位基本情况
本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个(财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个);差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截止2021年11月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制12名,其中:行政编制 2名,工勤人员编制1名,事业编制9名(含参公)。在职实有12人,其中:财政全额保障12人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员0人,其中: 离休0人,退休 0人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2022年部门预算总收入283.09万元,其中:一般公共预算财政拨款收入283.09万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。上年结余、结转0万元。
与上年对比减少31.06万元,下降9.89%,减少的原因主要是2022年招商引资项目资金减少。
(二)财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入283.09万元,其中:本年收入283.09万元,上年结余结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款283.09万元(本级财力283.09万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。
与上年对比减少31.06万元,下降9.89%,减少的原因主要是2022年招商引资项目资金减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出283.09万元。财政拨款安排支出283.09万元,其中:一般公共预算安排支出283.09万元,政府性基金安排支出0万元,国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元,单位资金安排支出0万元。与上年对比减少31.06万元,下降9.89%,与上年对比减少31.06万元,下降9.89%,减少的原因主要是2022年招商引资项目资金减少。
(一)财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出283.09万元,其中:基本支出233.09万元,项目支出50万元。比2021年预算数减少31.06万元,下降9.89%。具体变动情况及原因分析如下:
1.基本支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位正常运转的日常支出233.09万元,比2021年预算数增加18.94万元,增长8.84%。增加的原因主要是人员调入。其中:
(1)基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的90%,比2021年预算增加17.71万元,增长9.22%,增加的原因主要是人员调入。
(2)办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的9.14%,比2021年预算减少0.77万元,下降3.50%,减少的原因主要是2022年办公设备购置费列入资本性支出。
(3)对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%,与上年无变动。
(4)资本性支出占基本支出的0.86%,比2021年预算增加2万元,增长100%,增加的原因主要是2022年办公设备购置列入资本性支出。
2.项目支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位完成特定的行政工作任务目标项目1个,安排50万元,如差旅费、委托业务费开支。比2021年预算减少50万元,下降50%,减少的原因主要是招商引资项目资金减少。
(二)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出16.65万元,主要用于社会保障缴费。
2.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出13.88万元,主要用于职工住房公积金。
3.一般公共服务支出—商贸事务—行政运行支出177.65万元,主要用于工资福利支出、一般公用经费支出、工会经费、公务用车等支出。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出8.32万元,主要用于社会保障缴费。
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出11.39万元,主要用于社会保障缴费。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助5.20万元,主要用于社会保障缴费。
(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资45.54万元(其中:基本支出45.54万元,项目支出0万元)
津贴补贴69.01万元(其中:基本支出69.01万元,项目支出0万元)
奖金35万元(其中:基本支出35万元,项目支出0万元)
机关事业单位基本养老保险缴费16.65万元(其中:基本支出16.65万元,项目支出0万元)
职业年金缴费8.33万元(其中:基本支出8.33万元,项目支出0万元)
职工基本医疗保险缴费10.41万元(其中:基本支出10.41万元,项目支出0万元)
公务员医疗补助缴费5.20万元(其中:基本支出5.20万元,项目支出0万元)
其他社会保障缴费0.98万元(其中:基本支出0.98万元,项目支出0万元)
住房公积金13.88万元(其中:基本支出13.88万元,项目支出0万元)
其他工资福利支出4.78万元(其中:基本支出4.78万元,项目支出0万元)
2.商品和服务支出
办公费0.80万元(其中:基本支出0.8万元,项目支出0万元)
水费0.20万元(其中:基本支出0.2万元,项目支出0万元)
电费0.60万元(其中:基本支出0.2万元,项目支出0万元)
邮电费0.50万元(其中:基本支出0.50万元,项目支出0万元)
物业管理费0.85万元(其中:基本支出0.85万元,项目支出0万元)
差旅费13.70万元(其中:基本支出1.20万元,项目支出12.50万元)
公务接待费0.60万元(其中:基本支出0.60万元,项目支出0万元)
委托业务费37.50万元(其中:基本支出0万元,项目支出37.50万元)
工会费3.15万元(其中:基本支出3.15万元万元,项目支出0万元)
福利费0.03万元(其中:基本支出0.03万元,项目支出0万元)
公务用车运行维护费1.80万元(其中:基本支出1.80万元,项目支出0万元)
其他交通费用11.58万元(其中:基本支出11.58万元,项目支出0万元)
3.对个人和家庭的补助
生活补助0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元)
4.资本性支出
办公设备购置2万元(其中:基本支出2万元,项目支出0万元)
(四)财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
(五)单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、市对下专项转移支付情况
本单位无市对下专项转移支付情况。
(一)与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
本单位无政府采购预算
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.91万元,较上年减少0.37万元,下降3%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费用
2022年本单位因公出国(境)费预算为0万元,与上年预算数相比,无增减变化。共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
2022年本单位公务接待费预算为8.03万元,较2021年减少0.25万元,下降3.0%,国内公务接待共计批次为15次,共计接待120人次。预算数较2021年减少的原因主要是根据中央八项规定要求,厉行节约,减少开支控制三公经费支出。
(三)公务用车购置及运行维护费
2022年本单位公务用车购置及运行维护费为3.88万元,较2021年减少0.12万元,下降3%。其中:公务用车购置费0万元,与上年预算数相比,无增减变化;公务用车运行维护费3.88万元,较上年减少0.12万元,下降3%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。减少的原因主要是严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法,加强全局公务用车日常管理,严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定,从严控制公务用车运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年,本单位申报项目1个,其中:财政拨款安排1个,涉及金额50.00万元;财政专户管理资金安排1个,涉及金额50.00万元,单位自有资金安排0个,涉及金额0万元。
2022年,本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中:重点项目1个,涉及金额50.00万元。 重点项目年度绩效目标如下:招商引资项目,财政安排资金50.00万元。该项目年度绩效目标为:到2025年招商引资再上新台阶,围绕着景洪市经济增长质量和效益明显提高为重心,市招商引资的重点目标企业为世界500强、国内行业100强等;到2025年,年均增长8-10%以上。景洪市招商引资围绕“五大平台”发展需要,重心为一个中心城区两个副城区(西双版纳保健品园区、橄榄坝旅游度假区)。产业发展重点为特色生物产业、旅游文化产业、加工制造产业和健康生活产业。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排,预计结转到本年度使用的资金,包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理,实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段,将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程,实现预算和绩效一体化。在预算申请环节,建立事前绩效评估机制;在预算编制环节,开展绩效目标管理;在预算执行环节,开展绩效运行监控;在预算完成环节,开展绩效评价,并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金,并延伸至政府投融资活动,不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金,包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
景洪市投资促进局2022年机关运行经费23.31万元,比上年增加1.23万元,增长5.57%,增加的原因是人员增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,邮电费,物业管理费、差旅费、公务接待费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,景洪市投资促进局资产总额89.22万元,其中,流动资产77.54万元,固定资产11.68万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加75.50万元,其中固定资产增加3.02万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产3项,账面原值1.20万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月填报的资产月报数。
监督索引号53280105047200111