景洪市公安局2022年度预算公开说明
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- 发布时间 :2022-02-15 09:45
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景洪市公安局2022年预算公开目录
第一部分 景洪市公安局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 景洪市公安局2022年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
六、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
七、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费类项目)
八、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、市本级项目支出绩效目标表(本次下达
十五、市本级项目支出绩效目标表(另文下达)
十六、市对下转移支付预算表
十七、市对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表
景洪市公安局2022年部门预算编制说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发〔2016〕214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函〔2019〕5号)、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(云财预〔2021〕49号)和《景洪市财政局关于开展 2022 年预算公开工作的通知》(景财预〔2022〕38号)的相关要求,现将景洪市公安局2022年部门预算公开如下:
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
景洪市公安局是中国足球彩票主管全市公安工作的职能部门,领导、管理全市范围内的公安工作。其主要职责是:贯彻落实国家、省、州有关公安工作和公安队伍建设的法律法规、规章和制度;负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设;组织、规划、推动全市公安法制建设;负责警用装备、物资及经费保障机制建设;组织实施全局性业务工作和重大警务活动,负责全市报警指挥系统、警务信息系统及应用平台的规划、建设工作;负责实施法律法规规定的刑罚执行工作并承担相应责任;负责依法侦破危害国家安全、社会秩序的重特大刑事、行政、经济、交通肇事案件和制、贩毒案件,处置严重危害社会治安的聚众闹事、骚乱事件及重大治安灾害事故;负责全市公安机关依法管理社会治安、道路交通安全、枪支弹药、危险物品、特种行业、户籍管理工作;负责出入境管理、口岸边防检查以及外国人在市内居留、旅行的相关工作,组织开展同邻国警方的交流与合作;负责收集影响社会政治稳定的不安定因素、查处重大群体性事件和邪教组织犯罪案(事)件,防范和打击各种破坏活动;组织开展反恐怖活动工作,分析研究反恐怖斗争的信息和形式,提出反恐怖斗争策略;负责全市公共信息网络的安全保卫工作;负责建设、管理看守所、拘留所,并对其执法活动进行监督;指导公安边防、消防部门业务工作、指挥武警内卫部队执行公安任务;负责指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程开展内部治安防范、安全保卫工作;承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他工作。
(二)机构设置情况
我单位共设置35个内设机构,包括:4个综合管理机构即政工室、警务督察大队、警务保障室、边防设施建设股;13个执法勤务机构即指挥中心、法制大队、出入境管理大队、网络安全管理大队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、禁毒大队、特警大队、反恐大队、交通警察大队、森林警察大队;3个监管场所即景洪市看守所、景洪市行政拘留所、收容教育所;15个派出所即黎明所、南路所、江北所、北路所、工业园区所、旅游度假区所、嘎洒所、勐龙所、勐罕所、勐养所、普文所、基诺所、景讷所、大渡岗所、勐旺所。无下属单位。
(三)重点工作概述
2022年全市公安机关将在市委市政府和州局党委的坚强领导下,深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神和习近平总书记对公安工作的重要指示批示精神,以“两个维护”、“三个绝对”、“四个铁一般”的要求,进一步增强忧患意识和责任意识,充分发挥工作主动性,以“镇守边关、视死如归”的决心意志,严防死守,坚决守住防范境外疫情输入和边境安全稳定底线。
一、提高政治站位认清形势,全面深化打击跨境违法犯罪和疫情防控工作,坚决筑牢景洪边境防线。全面贯彻习近平总书记“治国先治边、治国必治边”的指示批示精神,坚决扛牢为国把关、为国守边的第一政治责任。认真落实“五个管住”和“稳堵防管”要求,健全党政军警民强边固防工作机制,严打跨境赌博、电信网络诈骗等跨境违法犯罪活动,打防结合,筑牢边境安全防线。一是重点突出强边固防,全力以赴抓好边境管控工作。二是严厉打击跨境违法犯罪。三是构建强大情报信息网络。四是快速推进边境技防项目建设。五是强化综合治理。六是加强外籍人员管理。七是做好应急处突准备。八是强化国际警务合作。
二、坚持全面从严治党、从严治警,着力打造一支忠诚干净担当的景洪公安铁军。以队伍教育整顿“回头看”、党史学习教育为契机,深入学习贯彻习近平总书记两次考察云南重要讲话、习近平总书记关于公安工作重要批示指示精神、训词精神以及“七一”重要讲话精神,统一思想、凝聚力量,不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。紧盯督办案件、重点案件,加快教育整顿问题整改速度,做到减存量、控增量。牢固树立“从严管党治警就是最大的政治,不管党治警就是严重失职,管党治警不力就是渎职”的理念,坚持围绕“减少违纪、杜绝犯罪、避免伤亡”的队伍管理总目标,加强队伍管理,从严从紧从实管好队伍,加大战时识人用人力度,落实从优待警和关爱民警各项措施,不断增强队伍职业认同感、归属感和荣誉感,努力锻造一支“平常时间看得出来、关键时刻冲得出去、危难时刻豁得出去”的高素质雨林公安铁军。
三、强化防控风险,全力维护政治安全和社会稳定。一是加强维护政治安全秘密力量、阵地建设。紧盯涉政境外非政府组织、驻华机构、邪教重点人员,严密防范和打击敌对势力渗透、破坏、颠覆、分裂活动。健全完善“情指勤督舆”指挥体系,进一步细化各类处置预案和流程,提升快速反应能力和实战水平。二是进一步加强社会治安管控工作。深化“告庄管理模式”,全力做好流动人口管理和出租房屋管理,按照“人干净、地干净、事干净”的标准,加大校园安全、公共安全隐患排查整治力度,强化道路交通安全 、危爆物品的安全监管,落实安全责任制,确保不发生重特大案件,维护好安全稳定的社会大局。
二、预算单位基本情况
本单位编制2022年部门预算单位共2个。其中:财政全额供给单位2个(财政全额供给单位中行政单位2个;参公单位0个;事业单位0个);差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截止2021年11月统计,部门基本情况如下:
因实有警力人数及分布情况涉密,部门人员编制情况略。
离退休人员 169人,其中: 离休 0人,退休 169人。
车辆编制109辆,实有车辆99辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2022年部门预算总收入27,499.91万元,其中:一般公共预算财政拨款收入21,673.59万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。上年结余、结转5,826.32万元。
与上年对比增加5537.23万元,增长25.21%,增加的原因主要是本年收入含上年结余、结转。
(二)财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入27,499.91万元,其中:本年收入21,673.59万元,上年结余、结转收入5,826.32万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款21,673.59万元(本级财力21,323.49万元,专项收入0万元,执法办案补助350.10万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。
与上年对比增加5,537.23万元,增长25.21%,增加的原因主要是本年收入含上年结余、结转。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出27,499.91万元。财政拨款安排支出27,499.91万元,其中:一般公共预算安排支出27,499.91万元,政府性基金安排支出0万元,国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元,单位资金安排支出0万元。与上年对比增加5537.23万元,增长25.21%,增加的原因是本年支出含上年结转结余5826.32万元,扣除上年结转结余因素,与上年同口径相比减少289.09万元,下降1.32%,主要是在职人员减少,2022年在职人员603人,比2021年减少10人,同时项目支出预算减少653.84万元,下降22.56%。
(一)本年财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出21,673.59万元,其中:基本支出19,429.25万元,项目支出2,244.33万元。比2021年预算数减少289.09万元,下降1.32%。具体变动情况及原因分析如下:
1.基本支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位正常运转的日常支出19,429.25万元,比2021年预算数增加364.74万元,增长1.91%。增加的原因主要是人员工资增加。其中:
(1)基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的89.62%,比2021年预算增加215.63万元,增长1.53%,增加的原因主要是人员工资增加。
(2)办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的7.68%,比2021年预算增加111.43万元,增长10%,增加的原因主要是日常公用经费标准每人每年增加至10000元。
(3)对个人和家庭的补助支出占基本支出的2.38%,比2021年预算增加15.38万元,增长4.23%,增加的原因主要是遗属补助提高标准。
(4)资本性支出占基本支出的0.31%,比2021年预算增加10万元,增长25%,增加的原因主要是日常公用经费增加,相应增加办公设备购置费预算。
2.项目支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目16个,安排2,244.33万元,如办案业务费、业务装备费、民警辅警意外伤害保险、交警“车架管”服务、交通违法处理项目专项等开支。比2021年预算减少653.84万元,下降22.56%,减少的原因主要是在职人员减少,按人员标准安排的办案业务、装备费、意外伤害保险等经费相应减少,安排项目数减少,本年16个,比上年减少6个。
(二)本年财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.公共安全支出—公安—行政运行15,580.41万元,主要用于公安人员经费、正常运转的日常支出。
2.公共安全支出—公安—一般行政管理事务300万元,主要用于交警“车架管”服务、乡镇交警中队公共场所及暂扣违法车辆场地租赁和交通违法处理等专项支出。
3.公共安全支出—公安—信息化建设595万元,主要用于公安业务装备购置支出。
4.公共安全支出—公安—执法办案954.65万元,主要用于公安机关办案(业务)费支出。
5.公共安全支出—公安—其他公安支出712.88万元,主要用于拘押收教场所在押人员给养及其他业务工资支出。
6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休10.81万元,主要用于1名退休人员工资和退休公用经费支出。
7.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,048.23万元,主要用于本单位职工养老保险缴费支出。
8.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出524.11万元,主要用于本单位职工职业年金缴费支出。
9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗708.98万元,主要用于本单位行政医疗支出。
10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助385.66万元,主要用于本单位公务员医疗补助支出。
11.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金852.86万元,主要用于本单位职工住房公积金支出。
(三)本年财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资2,234.44万元(其中:基本支出2,234.44万元,项目支出0万元)
津贴补贴5,317.83万元(其中:基本支出5,317.83万元,项目支出0万元)
奖金1,633. 4万元(其中:基本支出1,633. 4万元,项目支出0万元)
机关事业单位基本养老保险缴费1,048.23万元(其中:基本支出1,048.23万元,项目支出0万元)
职业年金缴费524.11万元(其中:基本支出524.11万元,项目支出0万元)
职工基本医疗保险缴费708.97万元(其中:基本支出708.97万元,项目支出0万元)
公务员医疗补助缴费385.66万元(其中:基本支出385.66万元,项目支出0万元)
其他社会保障缴费60.38万元(其中:基本支出60.38万元,项目支出0万元)
住房公积金852.86万元(其中:基本支出852.86万元,项目支出0万元)
其他工资福利支出5,056.12万元(其中:基本支出5,056.12万元,项目支出0万元)
2.商品和服务支出
办公费160.76万元(其中:基本支出157.11万元,项目支出3.65万元)
印刷费60.45万元(其中:基本支出5万元,项目支出55.45万元)
手续费0.3万元(其中:基本支出0.3万元,项目支出0万元)
水费21.5万元(其中:基本支出20万元,项目支出1.5万元)
电费108.7万元(其中:基本支出101.7万元,项目支出7万元)
邮电费189.6万元(其中:基本支出0万元,项目支出189.6万元)
物业管理费20万元(其中:基本支出20万元,项目支出0万元)
差旅费151.25万元(其中:基本支出2万元,项目支出149.25万元)
维修(护)费164万元(其中:基本支出62万元,项目支出102万元)
租赁费124.02万元(其中:基本支出0万元,项目支出124.02万元)
会议费1万元(其中:基本支出1万元,项目支出0万元)
培训费11万元(其中:基本支出0万元,项目支出11万元)
公务接待费3万元(其中:基本支出3万元,项目支出0万元)
专用材料费258.88万元(其中:基本支出0万元,项目支出258.88万元)
被装购置费40万元(其中:基本支出0万元,项目支出40万元)
劳务费85.5万元(其中:基本支出0万元,项目支出85.5万元)
委托业务费184.59万元(其中:基本支出9.59万元,项目支出175万元)
工会经费179.89万元(其中:基本支出179.89万元,项目支出0万元)
福利费1.45万元(其中:基本支出1.45万元,项目支出0万元)
公务用车运行维护费173.5万元(其中:基本支出3万元,项目支出170.5万元)
其他交通费用594.12万元(其中:基本支出555.72万元,项目支出38.4万元)
其他商品和服务支出242.54万元(其中:基本支出105.03万元,项目支出137.51万元)
3.对个人和家庭的补助
退休费5.78万元(其中:基本支出5.78万元,项目支出0万元)
生活补助373.51万元(其中:基本支出373.51万元,项目支出0万元)
奖励金24.3万元(其中:基本支出0万元,项目支出24.3万元)
其他对个人及家庭的补助5万元(其中:基本支出5万元,项目支出0万元)
4.资本性支出
办公设备购置148.71万元(其中:基本支出50万元,项目支出98.71万元)
专用设备购置168.17万元(其中:基本支出0万元,项目支出168.17万元)
信息网络及软件购置更新358.89万元(其中:基本支出0万元,项目支出358.89万元)
公务用车购置20万元(其中:基本支出0万元,项目支出20万元)
其他交通购置25万元(其中:基本支出0万元,项目支出25万元)
(四)财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
(五)单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、市对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目35个,2022年政府采购预算850.77万元,其中:政府采购货物预算510.77万元、政府采购服务预算120万元、政府采购工程预算220万元,比2021年减少9.59万元,下降1.11%,减少的主要原因是人员减少,装备费减少。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计628.4万元,较上年减少20.84万元,下降3.21%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费用
2022年本单位因公出国(境)费预算为0万元,与上年预算数相比,无增减变化
(二)公务接待费
2022年本单位公务接待费预算为4万元,较2021年减少4万元,下降50%,国内公务接待共计批次为28次,共计接待280人次。减少的原因主要是落实过紧日子,严格控制接待费开支。
(三)公务用车购置及运行维护费
2022年本单位公务用车购置及运行维护费为624.4万元,较2021年减少16.84万元,下降2.63%。其中:公务用车购置费0万元,与上年预算数相比,无增减变化(公务用车购置费由中国足球彩票(市机关事务局)编报);公务用车运行维护费624.4万元,较上年减少16.84万元,下降2.63%。共计购置公务用车2辆,年末公务用车保有量为99辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年,本单位申报项目23个,其中:财政拨款安排16个,涉及金额2244.33万元;财政专户管理资金安排0个,涉及金额0万元,单位自有资金安排0个,涉及金额0万元。
2022年,本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中:重点项目4个,涉及金额339.6万元。 重点项目年度绩效目标如下:
“车驾管”服务专项经费项目:财政安排资金81.38万元。该项目年度绩效目标为: 通过加大对车辆和驾驶员管理,抓好车辆通行源头管理,提供良好交通秩序,进而促进经济发展;通过加大对车辆和驾驶员管理力度,强化交通事故预防源头管理,减少交通事故发生,营造良好的交通环境,进一步改善中国足球彩票社会环境;通过车辆审验检测,限制车辆尾气排放不达标的上路,进而改善生态环境;通过对道路交通的强化管理,促进道路通行环境的改善,方便人民群众出行便利。
乡镇交警中队办公场所及暂扣违法车辆场地租赁项目经费:财政安排资金68.62万元。该项目年度绩效目标为: 一是道路交通保持平稳态势,重特大交通事故得到有效遏制,不发生恶性特大交通事故,万车死亡率低于全省水平,交通死亡事故逃逸案件侦破率达95%以上;二是管控措施扎实有效,道路交通畅通有序,不发生长时间、大规模、区域性交通拥堵;三是“三项建设”不断深化,信息化建设强势推进,规范化执法明显提升,警民关系进一步和谐,各项重大工作任务全面深化;四是应急处突能力不断提高,特勤警卫任务圆满完成;五是队伍建设不断加强,警务管理进一步规范,杜绝发生严重影响公安交警形象的违纪问题,杜绝因管理和执法不当引发的群体性事件和舆情危机。市委、市政府和上级公安机关的认同度、社会认知和人民群众的满意度切实增强。
交通违法处理专项经费:财政安排资金150万元。该项目年度绩效目标为: 进一步完善景洪市公安执法规范化建设,有利于打击各种交通违法犯罪,促进国民经济和社会的健康发展,有利于打造景洪市平安城市创建,对改善投资环境、提高执法力度、改善执法效果、建设平安景洪都取得了较好的促进作用。本项目的建设可彻底解决公安交管部门执法办案和维持业务工作的日常开支,充分发挥先进科学技术在公安交管工作中的效力,加大对辖区交通违法的打击力度,树立我国公安部门的良好形象,确保边疆社会稳定、民族团结和经济发展,为全面建设小康社会提供有力保障。
景洪市男性家族排查系统建设专项经费:财政安排资金39.6万元。该项目年度绩效目标为: 根据《云南省公安机关男性家族排查系统建设实施方案》(云公刑〔2018〕105 号)及州局印发《西双版纳州公安机关男性家族排查系统建设实施方案(试行)》的要求,计划用五年时间完成“西双版纳州男性家族排查系统”建设,时间为 2020 至2024 年。县市公安机关负责本辖区内建库人员的家系调查、信息录入和管理,对本辖区内家系进行查询,对全省Y-STR数据进行比对。根据《西双版纳州公安机关男性家族排查系统建设实施方案》要求,景洪市公安局2022年需要完成23000份样本建设,通过该项目的实施,全力推进本市“男性家族排查系统”建设及形成长效工作机制,利用“男性家族排查系统”破获一批刑事案件,维护社会治安稳定。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排,预计结转到本年度使用的资金,包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理,实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段,将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程,实现预算和绩效一体化。在预算申请环节,建立事前绩效评估机制;在预算编制环节,开展绩效目标管理;在预算执行环节,开展绩效运行监控;在预算完成环节,开展绩效评价,并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金,并延伸至政府投融资活动,不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金,包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
景洪市公安局2022年机关运行经费1,276.78 万元,比上年增加76.64万元,增长6.39%,增加的原因是:人员工资增加,工会经费和福利费相应增加,同时日常运行公用经费提高标准。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,景洪市公安局资产总额21,413.83万元,其中,流动资产4,563.64万元,固定资产10,935.41万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程5,914.78万元,无形资产0.002万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少2,202.69万元,其中流动资产减少2,659.17万元,固定资产增加5,478.78万元,在建工程减少5,022.29万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产8项,账面原值16.87万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元(出租房屋移交国资委管理)。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月填报的资产月报数。
监督索引号53280118031200111
1.景洪市公安局2022年部门预算公开表20221110041524070.xlsx
2.景洪市公安局2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc