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中国足球彩票关于2023年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告

  • 来源 :景洪市审计局
  • 访问次数 :
  • 发布时间 :2024-12-31 17:18

一、整改工作的成效及推进情况

市委高度重视审计查出问题的整改工作。七届市委审计委员会第三次会议要求,坚持把审计整改同完善制度、促进管理、推动改革结合起来,深入分析问题产生的原因,总结经验教训,统筹做好审计揭示问题、推动整改问题的“通篇文章”。

市人民政府常务会定期听取审计查出问题整改情况,要求各责任单位切实履行审计整改责任,把每个问题都作为“必答题”,对正在整改的问题抓紧抓实、精准发力、深查彻改,对完成整改的问题定期开展“回头看”,不折不扣抓整改。

持续推进审计整改与人大、纪检、巡察、行管部门贯通协同机制,形成同向发力、优势互补的“大监督”整改格局。审计机关切实履行督促整改责任,不断优化完善审计整改管理机制,坚持审与改相结合、改与治相统一,对近年来审计查出未整改到位的问题进行专项审计,从促进发展、规范制度建设、推动源头治理的角度向整改责任主体提出整改建议,持续跟踪项目整改效果,面对面督促责任部门化解久拖未改的问题,助力各责任单位完善内部治理,构建“审计—整改—规范—提高”的整改工作闭环,增强审计整改刚性约束。

二、审计查出问题的整改情况

截至2024118,审计工作报告反映的大类27142细分问题,完成整改130个,到期未完成整改问题1个,未到整改期限问题11个,总体整改率99.3%有关乡镇、部门和单位通过精准编制预算、上缴清理收回资金、调整账务健全内部管理制度、加快支付进度、加快项目推进等方式整改审计发现问题

(一)市本级财政预算执行审计整改情况。财政部门持续加强预算编审细化预算编制,控制预算代编规模;其余单位通过上缴利息收入、加强资金管理、清退超标准收取的费用等方式进行整改。

(二)市级部门预算执行审计整改情况。通过健全完善内控制度、收回违规发放资金、返还和上缴费用、细化绩效目标内容、清理往来款、建立出入库台账等方式进行整改。

(三)重点领域专项审计整改情况。通过落实项目资金、清欠拖付企业账款、追回违规发放补贴、及时补发、退还补助资金及费用、收回产业扶持投资收益、收回经营权、清退转嫁的费用的方式进行整改。

(四)重点投资建设项目审计整改情况。通过完善合同条款相关手续、履行合同约定、扣除违规纳入项目投资的其他项目产值调整投资额,追回、扣回多付的款项等方式进行整改。

(五)国有资产和自然资源审计整改情况。通过组织清产核资、加强资产管理、完善采购手续收回出借资产、制定相关工作制度、检测水质、隔离水源地、就地恢复及异地补足流出的耕地、将违规采伐天然林事项移送森警大队等方式进行整改。

三、后续审计整改工作安排

从整改情况看,尚有12细分问题正在推进整改对尚未整改到位的问题,相关部门和单位已对后续整改作出安排:

一是压实整改主体责任。将审计整改作为重大政治任务,落实落细审计整改工作要求,深挖问题产生根源,着力解决堵点、难点,采取有力措施推进审计整改。二是加大监督检查力度。把督促审计整改作为日常监督的重要抓手,对反复出现、经常发生的问题紧盯不放、一追到底。强化审计监督与纪检监察、巡察、人大监督、党政督查等各类监督在推动审计整改上的贯通融合,加大对未完成整改问题的督促检查、追责问责力度,推动审计整改全面提质增效。三是深化整改结果运用。各被审计单位坚持标本兼治、举一反三,通过审计整改解决问题背后的体制性障碍、机制性缺陷、制度性漏洞。

下一步,景洪市审计局将认真落实中央、省、州各项决策部署总结普遍性、倾向性和苗头性问题,指导督促被审计单位建立长效管理机制,充分发挥“治已病、防未病”作用,推动审计整改成果转化为治理效能。