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精准施策提升审计整改质效

  • 作者 :白莉春
  • 来源 :景洪市审计局
  • 访问次数 :
  • 发布时间 :2023-01-12 15:48

2022年以来,景洪市审计局深入贯彻落实习近平总书记关于审计整改工作的重要指示批示精神,在“大监督”框架下精准施策,推动形成审计委员会统揽、政府归口督办、人大跟踪问效,部门联动督促的审计查出问题整改格局,推动审计整改“后半篇文章”提质增效。    

    高位推动整改。市委审计委员会提出“一件一件销号,确保问题改深入、改到位、改彻底、不反弹”审计整改工作要求,并制定印发《关于进一步加强审计整改工作的意见》,明确责任体系和成果运用、整责任追究等工作机制,督促各责任主体形成把问题改到位、改彻底的政治自觉,强化整改刚性约束。

     归口督办整改。政府常务会议研究部署审计查出问题整改落实,推行分管副市长督促推动分管联系部门整改落实机制,由市委审计委员会办公室将审计发现问题梳理拆分,形成督办清单推送政府分管领导,对整改过程严把关、促整改、强落实。

跟踪问效整改。市人大财经委员会与市审计局成立专项工作小组,联合到被审计单位开展审计查出未整改问题专项检查核实督促,11月人大常委会会议首次对审计查出问题整改情况进行满意度测评,跟踪问效审计整改落实情况,推动审计整改工作做细做实。

     联动督促整改。发挥审计委员会办公室牵头抓总和统筹协调作用,推动巡检、巡审贯通协同,将审计查出问题整改纳入党风廉政建设考核和市委巡察监督内容,促进形成审计整改监督合力。市审计局融合服务和督促,以项目化推进、清单式管理的办法加快推动整改工作,实行动态管理,对账销号。同时对审计查出问题整改落实开展专项审计,按照“责任不落实的坚决不放过、问题不解决的坚决不放过、整改不到位的坚决不放过”的工作要求,主动深入被审计单位,帮助查找症结、分析病因,建章立制、规范管理,持续跟踪整改落实情况,对问题清单中未能按期、全面整改的问题,发送加快整改提醒函31份,压实被审计单位整改主体责任和审计机关督促整改责任。并首次运用“三个区分开来”,对因政策发生变化、已进入司法程序等问题实行特殊销号处理。

截至2022年11月底,共督促2021年度市级预算执行和其他财政收支审计工作报告反映问题整改80项、以往审计发现问题整改9项,督促有关乡镇、部门和单位以上缴国库、清理收回资金、调整账务处理等方式整改问题金额50017.98万元,推动建章立制8项。